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联美控股:联美量子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告

公告原文类别 2024-04-30 查看全文

联美量子股份有限公司

董事会审计委员会

对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规的要求,联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)审计资质及2023年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下:

一、会计师事务所基本情况

机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月28日

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人:张增刚

二、资质审查情况中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168

号会计师事务所执业证书,拥有财政部、中国证券监督管理2委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

公司审计委员会对中喜会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执

业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。

三、审计工作监督情况

1、公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师

进行了审前沟通,认真听取、审阅了中喜会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排,确保工作安排是合理的,积极保障公司年审工作的正常运行。

2、在审计期间,审计委员会与中喜会计师事务所进行了充分的沟通,且听取了中喜会计师事务所关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了解相关情况后及时解决问题,并督促其在约定时限内提交审计报告,避免工作中出现不合规的情形。公司审计委员会按照相关规定要求,在中喜会计师事务所出具2023年年度审计报告初步审计意见后,审阅了其编制的2023年年度财务会计报表,并交换了意见。

3、在取得中喜会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后,对年度财务会计报表进行表决,确保中喜会计师事务所编制的报告是真实的、准确的、完整的,并同意提交公司董事会审核。

四、总结评价公司审计委员会对公司聘请的中喜会计师事务所的工作情况进

行了认真的分析和评估,中喜会计师事务所是符合《证券法》规定的审计机构(会计师事务所),并遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成公司委托的审计工作。中喜会计师事务所参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为,中喜会计师事务所受聘为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。

联美量子股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月28日

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