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大连圣亚:公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

公告原文类别 2024-04-24 查看全文

大连圣亚旅游控股股份有限公司

对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)聘任立信中联会计师

事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规则规定,公司对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况进行了评估。具体如下:

一、会计师事务所基本情况

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立),注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1,2023年末合伙人47人,注册会计师264人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。2023年度经审计的收入总额36610.50万元,审计业务收入29936.74万元,证券业务收入12850.77万元。2023年上市公司审计客户27家,年报审计收费含税总额3554.40万元。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定,采用邀请招标方式选聘会计师事务所,审计委员会履行了审议选聘文件、监督选聘过程的职责,并分别于2023年10月25日、2023年10月26日、2023年11月

13日召开第八届董事会审计委员会第十二次会议、第八届二十一次董事会会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》,聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事对上述议案出具了事前认可意见及同意的独立意见。

三、2023年年审会计师事务所履职情况

依据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告及

2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明。

经审计,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;

公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

(一)资质条件

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关服务业

务许可并报有关主管部门备案。近三年(2021年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

(二)质量管理水平

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)按照财政部印发的质量管理准则的要求,结合实际情况,逐步建立健全并有效运行全所统一的质量管理体系,从项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识

别与整改等方面,采取相关政策和程序,确保审计质量。

(三)工作方案

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)基于以往执业经验,结合公司的工作要求和实际业务情况,制定审计方案。

为满足公司年报披露的时间要求,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)制定了详细的时间节点安排以及完善的保障措施,能够根据计划安排与公司建立持续有效的沟通,并及时出具了审计报告。

(四)项目团队配置

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)选派充足的、有经验的注册会计

师以及助理人员参加项目审计,项目负责人、现场负责人及核心团队成员均具备上市公司审计经验。

(五)信息安全管理立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)制定了信息化管理制度、办公网

络管理办法、信息中心机房管理办法等信息安全管理制度,在执业过程中执行包括日常保密规定、落实保密责任、具体保密要求、信息安全管理、保密承诺

等安全保障措施,履行保密责任。

(六)风险承担能力水平

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额6000万,近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的资质条件、质量管理水平、工

作方案、团队配置、风险承担能力水平等能够满足公司2023年度审计工作要求。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2024年4月22日

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