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奕瑞科技:奕瑞科技关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告

公告原文类别 2024-04-20 查看全文

证券代码:688301证券简称:奕瑞科技公告编号:2024-020

转债代码:118025转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开的第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构,并提交至公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

12、人员信息

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3、业务规模

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务

业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水

利、环境和公共设施管理业,审计收费总额8.32亿元,同行业上市公司审计客户59家。

4、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人人事件裁)金额

尚余1000连带责任,立信投保的职业保金亚科技、周旭

投资者2014年报多万,在诉险足以覆盖赔偿金额,目前生辉、立信讼过程中效判决均已履行一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月保千里、东北证2015年重组、14日期间因证券虚假陈述行为

投资者券、银信评估、2015年报、80万元对投资者所负债务的15%承担

立信等2016年报补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29

次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

2(二)项目成员信息

1、基本信息

开始从事上开始为本公司注册会计师开始在立信项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人朱海平2008年2006年2008年2024年签字注册会计师魏梦云2017年2015年2017年2024年质量控制复核人陈剑2000年1998年2000年2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:朱海平时间上市公司名称职务

2021-2023年江苏新泉汽车饰件股份有限公司质量控制复核人

2021-2023年彩讯科技股份有限公司质量控制复核人

2021-2023年新经典文化股份有限公司项目合伙人

2021-2023年赛诺医疗科学技术股份有限公司项目合伙人

2022年上海泓博智源医药股份有限公司项目合伙人

2022年上海奥浦迈生物科技股份有限公司项目合伙人

2022-2023年四川百利天恒药业股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:魏梦云时间上市公司名称职务

2023年上海奥浦迈生物科技股份有限公司签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:陈剑姓名时间上市公司名称职务

2021-2023年宁波水表(集团)股份有限公司复核合伙人

2021-2023年宁波合力科技股份有限公司复核合伙人

2021-2023年宁波长阳科技股份有限公司复核合伙人

陈剑

2021-2023年宁波西磁科技发展股份有限公司复核合伙人

宁波明峰检验检测研究院股份有限公

2021-2023年复核合伙人

32021-2023年宁波柯力传感科技股份有限公司复核合伙人

2022-2023年上海奕瑞光电子科技股份有限公司复核合伙人

2022-2023年宁波海天精工股份有限公司复核合伙人

2021-2023年福建海创光电技术股份有限公司复核合伙人

2023年百琪达智能科技(宁波)股份有限公司复核合伙人

2023年浙江科恩实验设备股份有限公司复核合伙人

2023年宁波牦牛控股股份有限公司复核合伙人

2021-2023年联化科技股份有限公司签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟聘任财务及内控审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会审计委员会2024年第二次会议,审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分

了解和审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意公司聘任立信为2024年度的财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的召开、审议和表决情况公司2024年4月18日召开的第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于4聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,经公司董事会审计委员会研究并提议,董事会审议通过,同意聘请立信为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构,开展2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,聘期一年。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

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