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航天发展:关于前期会计差错更正的公告

公告原文类别 2024-04-30 查看全文

证券代码:000547证券简称:航天发展公告编号:2024-015

航天工业发展股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

航天工业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)本次关于前期会计差错更正,对各年归母净利润的影响金额占原各年归母净利润比例均低于5%,不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变,影响相对较小。

航天工业发展股份有限公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十二次

会议、第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

本公司在编制2023年度财务报表过程中,发现以前年度存在会计差错,现对这些前期会计差错进行更正,并对2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度和2022年度的合并财务报表进行重述。

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定,现将前期会计差错情况说明如下:

一、会计差错事项及产生的原因

(一)以前年度会计差错更正

检查发现,本公司存在费用列支不恰当、成本费用划分错误、部分资产高估以及收入确认跨期等情形,具体原因及情况如下:

本公司个别子公司存在销售费用未合理列报以及收入确认跨期,导致2017年-2022年期间少计销售费用,多计营业成本、固定资产(含在建工程)、无形资产及其他非流动资产,以及2020年多计营业收入、少计2021年、2022年营业收入。

由此,导致本公司2017年归母净利润多计1032.91万元、2018年归母净利润多计

11200万元、2019年归母净利润多计1091.08万元、2020年归母净利润多计2882.09

万元、2021年归母净利润少计670.09万元、2022年归母净利润少计158.02万元,更正数据影响占原各年归母净利润比例分别为-3.67%、-2.68%、-1.62%、-3.57%、

1.04%和4.56%,未导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变影响相对较小。

(二)2023年季度报表差错更正

因以前年度差错更正,导致2023年季度报表多计营业成本、期间费用,少计减值减值损失,导致本公司2023年一季度归母净利润多计326.05万元、2023年二季度归母净利润少计822.15万元、2023年三季度归母净利润少计990.49万元,更正数据影响占原各期归母净利润比例分别为-2.83%、2.45%、1.86%。

二、本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

本公司对上述会计差错进行了更正,追溯重述了2017年至2022年度合并财务报表,同时一并追溯调整2023年一季度、半年度、三季度财务报表,上述差错更正对母公司财务报表无影响。差错更正对本公司相应年度合并财务报表的影响如下:

(一)对2017年度财务报表的影响项目调整前调整数调整后

固定资产631057259.276273.71631063532.9

在建工程40421951.18-5104934.2735317016.918

其他非流动资产4726519.74-6220000.00-1493480.26

应交税费92094806.32795000.0092889806.32

未分配利润946013121.38-10329129.36935683992.0

少数股东权益336261195.94-1784531.20334476664.72

营业成本1572799366.-1766280.0015710330864

销售费用60493787.792411423568.2771917355.994

管理费用210612724.691661372.29212274096.9

营业利润(损失以“-”号填列)355201967.33-11318660.56343883306.78

利润总额(亏损以“-”号填列)363887045.14-11318660.56352568384.75

减:所得税费用44468790.48795000.0045263790.48

净利润(亏损以“-”号填列)319418254.66-12113660.56307304594.1

其中:0

归属于母公司所有者的净利润281316700.26-10329129.36270987570.9

少数股东损益38101554.40-1784531.2036317023.20

(二)对2018年度财务报表的影响项目调整前调整数调整后

固定资产615657733.966273.71615664007.6

7

2项目调整前调整数调整后

固定资产615657733.966273.71615664007.6

在建工程146871407.90-20104934.27126766473.67

其他非流动资产8226519.74-6220000.002006519.743

应交税费111004429.933045000.00114049429.9

未分配利润1392954873.-22329129.3613706257443

少数股东权益359243365.3297-7034531.20352208834..003

营业成本2369843693.-12605630.6723572380637

销售费用75380555.09926233228.50101613783..352

管理费用250557288.471372402.17251929690.69

营业利润(损失以“-”号填列)569351094.28-15000000.00554351094.24

利润总额(亏损以“-”号填列)569351094.28-15000000.00554351094.82

减:所得税费用42879012.492250000.0045129012.489

净利润(亏损以“-”号填列)507682846.23-17250000.00490432846.2

其中:3

归属于母公司所有者的净利润448256765.43-12000000.00436256765.4

少数股东损益59426080.80-5250000.0054176080.803

(三)对2019年度财务报表的影响项目调整前调整数调整后

预付款项252645533.81-2850000.00249795533.8

固定资产707641881.59-20098660.56687543221.01

无形资产437696050.51-2902308.33434793742.13

开发支出96743844.40-4373408.0092370436.408

其他非流动资产463638288.19-7145000.00456493288.1

应交税费106973963.305451615.60112425578.9

未分配利润2007151539.-33239960.5819739115790

少数股东权益367629371.7296-9581031.91358048339..231

营业成本2557168755.-14639104.0025425296515

销售费用120777484.568631225154.50152002639..518

管理费用273698748.271180657.83274879406.16

研发费用413887146.15-6715992.00407171154.10

营业利润(损失以“-”号填列)794503900.45-11050716.33783453184.15

利润总额(亏损以“-”号填列)793337464.19-11050716.33782286747.28

减:所得税费用70786371.242406615.6073192986.864

净利润(亏损以“-”号填列)722551092.95-13457331.93709093761.0

其中:2

归属于母公司所有者的净利润675265452.73-10910831.21664354621.5

少数股东损益47285640.22-2546500.7244739139.502

(四)对2020年度财务报表的影响

3项目调整前调整数调整后

应收款项204909346-110657556.41938435911

预付款项276603870.35.8-790000.006275813803..172

存货12047822746146481734.7813512639806

固定资产677707958.17.0-19149949.96658558031..418

无形资产4932534671.0-2312008.33490941459.54

开发支出1403199208.4-4373408.00135946512.71

递延所得税资产38048940.703-513359.8037535580.283

其他非流动资产549806535.8-8693850.00541112685.7

合同负债3138179727.275414186.59389232159.2

应交税费1426267676.89997409.92152624177.67

未分配利润2611680782-62060859.3425496199254

少数股东权益915498145.47.8-23352861.23892145293..464

营业收入44360477806-189494141.742465535663

营业成本27681981.8517-176554838.182591636.98726

销售费用105417216.57.826763226.24132180491..94

管理费用2957576881.91253443.51297011132.23资产减值损失(损失以“-”号填列)-11823657.43422398.662240032.895

营业利润(损失以“-”号填列)9578777997.7-37533573.96920344225.5

利润总额(亏损以“-”号填列)95628224570.-37533573.96918748673.45

减:所得税费用831325495.375059154.1288191703.873

净利润(亏损以“-”号填列)873149697.1-42592728.08830556969.7

其中:824

归属于母公司所有者的净利润807848471.-28820898.76779027572.4

少数股东损益65301226.16-13771829.3251529397.340

6

(五)对2021年度财务报表的影响项目调整前调整数调整后

存货180986677083637592.221893504363

固定资产708029685..843-18188691.94689840993..045

无形资产648878868.52-9947213.69638931654.8

其他非流动资产10204906221-2429200.001018061422

合同负债582579210..740107964601.77690543812..710

应交税费112414502.0214753267.28127167769.39

未分配利润31997073513-55359913.5531443474381

少数股东权益972367730..92-14285468.91958082261..337

营业收入4143867010281529539.9442253965501

营业成本2750645.1751919281563.292769926.77153

销售费用126131279..88142802169.83168933449..170

管理费用327996035.49656839.16328652874.62

信用减值损失(损失以“-”号填-72220661.7-3422398.66-75643060.3

列)17

4项目调整前调整数调整后

资产减值损失(损失以“-”号填-49614356.34644266.67-44970089.6

营列)业利润(损失以“-”号填列)674147410.7420010835.67694158246.47

利润总额(亏损以“-”号填列)686981742.6020010835.67706992577.37

减:所得税费用33415268.7544242497.5637657766.320

净利润(亏损以“-”号填列)653566473.315768338.11669334811.4

其中:12

归属于母公司所有者的净利润644201382.46700945.78650902328.2

少数股东损益9365090.8839067392.3318432483.202

(六)对2022年度财务报表的影响项目调整前调整数调整后

预付款项490507833.4-14973500.00475534333.4

存货19460440919-4761900.0019412821919

固定资产735596443..035-17308992.02718287451..025

无形资产591266475.81-7639238.67583627237.19

其他非流动资产752202730.83-1793650.00750409080.86

应交税费96842614.62514753267.28111595881.95

未分配利润3196578951-53779748.1431427992030

少数股东权益12660662.1992-7450799.8312586154.1798

营业收入34562030.0515107964601.7735641676.072

营业成本2512223.909576441242.222588665.28372

销售费用139628368..75326296200.00165924568..95

管理费用363698068.3-3187674.94360510393.43

营业利润(损失以“-”号填列)48993492.6468414834.4957408327.132

利润总额(亏损以“-”号填列)36782507.708414834.4945197342.19

净利润(亏损以“-”号填列)60283176.918414834.4968698011.40

其中:

归属于母公司所有者的净利润34679532.181580165.4136259697.59

少数股东损益25603644.736834669.0832438313.81

(七)对2023年一季度财务报表的影响项目调整前调整数调整后

预付账款602145868.38-19544900.00582600968.38

存货2041431696.43-4761900.002036669796.43

固定资产712748267.83-17070245.93695678021.90

无形资产578377237.36-7216301.83571160935.53

其他非流动资产729281062.17-1634762.53727646299.64

应交税费74713273.6714753267.2889466540.95

未分配利润3081328713.29-56733565.533024595147.76

少数股东权益1244028269.92-7223662.921236804607.00

5营业成本455286792.12-158887.47455127904.65

管理费用109880410.81-661682.93109218727.88

信用减值损失(损失以“-”号填

-6989676.29-4571400.00-11561076.29

列)

营业利润(损失以“-”号填列)-134860434.92-3750829.60-138611264.52

利润总额(亏损以“-”号填列)-134618108.63-3750829.60-138368938.23

净利润(亏损以“-”号填列)-137173502.66-3065119.60-140238622.26

其中:

归属于母公司所有者的净利润-115250238.63-3260451.62-118510690.25

少数股东损益-21923264.03195332.02-21727932.01

(八)对2023年半年度财务报表的影响项目调整前调整数调整后

预付账款566610421.09-8688200.00557922221.09

存货2308627496.01-4761900.002303865596.01

固定资产706262138.21-16831499.84689430638.38

无形资产575355709.56-6793364.99568562344.57

其他非流动资产714514621.06-1475875.06713038746.00

应交税费59029561.7814753267.2873782829.06

未分配利润2797800313.48-45251627.152752548686.33

少数股东权益1246114845.27-7028330.901239086514.37

营业成本939208701.12-11174474.94928034226.18

管理费用194972643.23-1323365.87193649277.37

信用减值损失(损失以“-”号填

-27211858.24-4571400.00-31783258.24

列)

营业利润(损失以“-”号填列)-361722235.487926440.81-353795794.68

利润总额(亏损以“-”号填列)-363793460.497926440.81-355867019.69

净利润(亏损以“-”号填列)-354212230.868612150.81-345600080.06

其中:

归属于母公司所有者的净利润-335319703.978221486.76-327098217.21

少数股东损益-18892526.89390664.04-18501862.85

(九)对2023年三季度财务报表的影响项目调整前调整数调整后

预付账款483203466.80-7630000.00475573466.80

存货2462244605.25-4761900.002457482705.25

固定资产692740646.80-16592753.74676147893.06

无形资产550198050.38-6370428.15543827622.23

其他非流动资产696709948.30-1316987.59695392960.71

应交税费31151052.22-4761900.0026389152.22

未分配利润2588803810.3324658192.422613462002.75

6少数股东权益1238281906.71-52887117.841185394788.87

营业成本1299876361.32-12391562.411287484798.91

管理费用290254457.05-1985048.80288269408.25

信用减值损失(损失以“-”号填

-33846832.17-4571400.00-38418232.17

列)

营业利润(损失以“-”号填列)-568723284.429805211.21-558918073.21

利润总额(亏损以“-”号填列)-570964785.089805211.21-561159573.87

净利润(亏损以“-”号填列)-561442544.0810490921.21-550951622.87

其中:

归属于母公司所有者的净利润-533821418.209904925.14-523916493.06

少数股东损益-27621125.88585996.07-27035129.81

三、前期会计差错更正对所属子公司前次资产重组标的公司业绩承诺实现情况的影响本公司全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司于2017年5月26日完成

对江苏大洋海洋装备有限公司(以下简称“江苏大洋”)65%的股权收购。本公司对江苏大洋营业收入跨期确认会计差错更正后,江苏大洋2020年-2021年度净利润累计调减1682.34万元,2017-2021年度累计实现净利润更正后为-3377.75万元。按照《江苏大洋海洋装备有限公司股权转让协议》约定,调整后荀金标和蔡君仍未实现累计承诺业绩,仍需对公司进行补偿。

本公司将全力维护公司及全体股东利益,积极开展业绩承诺补偿的追讨工作,并依据相关规则及时履行信息披露义务。

四、公司董事会审计委员会、董事会、监事会及会计师事务所意见

(一)董事会审计委员会意见本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会全体委员同意本次前期会计差错更正事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计

7差错更正事项。

(三)监事会意见

监事会认为:公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规

以及《公司章程》的有关规定。本次会计差错更正符合《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

(四)会计师事务所意见

公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本次前期会计差错更正事项

出具了《关于航天工业发展股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》,认为公司对前期会计差错更正说明已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制,如实反映了公司前期会计差错的更正情况。

五、备查文件

1、公司第十届董事会审计委员会会议决议;

2、公司第十届董事会第十二次会议决议;

3、公司第十届监事会第八次会议决议;

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)《关于航天工业发展股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

8

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