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兔宝宝:关于续聘会计师事务所的公告

公告原文类别 2024-04-25 查看全文

兔宝宝 --%

证券代码:002043证券简称:兔宝宝公告编号:2024-020

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“兔宝宝”)于2024年4月23日召

开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》,公司拟

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内控审计机构。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年,在其担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,按时为公司出具各项专业的审计报告,报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内控审计机构,聘任期限为一年。同时,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会

计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人注册会计师2272人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人

业务收入总额34.83亿元

2023年业务收

审计业务收入30.99亿元入

证券业务收入18.40亿元客户家数675家

审计收费总额6.63亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,

2023年上市公批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热司(含 A、B股) 力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运审计情况涉及主要行业输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513

2.投资者保护能力上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业

行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组何时成何时开始何时开何时开始近三年签署或复核上市公司姓名成员为注册从事上市始在本为本公司审计报告情况会计师公司审计所执业提供审计服务

近三年签署或复核奇精机械、

兔宝宝、金固股份、聚杰微纤、

浙数文化、三星新材、瀚叶股项目合伙

徐晓峰2008年2008年2008年2011年份、天奇股份、章源钨业、罗人

欣药业、科益气体、五方光电等上市公司年度审计报告。

近三年签署或复核奇精机械、

兔宝宝、金固股份、聚杰微纤、

浙数文化、三星新材、瀚叶股

徐晓峰2008年2008年2008年2011年份、天奇股份、章源钨业、罗签字注册

欣药业、科益气体、五方光电会计师等上市公司年度审计报告。

近三年签署兔宝宝、国泰环保蔡季2019年2019年2019年2020年等上市公司年度审计报告。

近三年签署湖南裕能、通程控

质量控制股、隆平高科、新五丰、高能赵娇2009年2008年2009年2020年复核人环境、大参林等上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)经公司股东大会授权后,董事会将依据2024年度的具体审计要求和审计范

围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

2、公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》,

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内控审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第八届董事会第八次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

2024年4月25日

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