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蠡湖股份:无锡蠡湖增压技术股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

公告原文类别 2024-03-29 查看全文

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,现公司对会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师”)成立于2011年7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日,天健会计师合伙人数量为238人,注册会计师2272人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健会计师2023年度业务总收入为人民币

34.83亿元,其中审计业务收入人民币30.99亿元;证券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司(含 A、B股)审计客户共计 675 家,收费总额人民币 6.63 亿元。

这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业等。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第五次会议及

2022年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》,同

意聘任天健会计师为公司2023年的审计机构。

二、2023年度会计师事务所履职情况评估经评估,近一年天健会计师资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作安排,天健会计师对公司2023年度财务报告及

12023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营

性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

经审计,天健会计师认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,天健会计师根据审计准则要求,就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层

和治理层进行了沟通。审计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下:

(一)2023年12月14日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及

项目经理进行审前沟通,对2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。

(二)2024年3月18日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及

项目经理进行初审后沟通,对2023年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

三、总体评价

公司董事会认为,天健会计师在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

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