关于绿亨科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)目录关于绿亨科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明绿亨科技集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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www.grantthornton.cn关于绿亨科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2025)第 371A008703 号
绿亨科技集团股份有限公司全体股东:
我们接受绿亨科技集团股份有限公司(以下简称“绿亨科技”或“公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了绿亨科技2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 371A014117 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,绿亨科技编制了本专项说明所附的绿亨科技集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是绿亨科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计绿亨科技2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对绿亨科技实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度绿亨科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。氓R
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