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同辉信息:前期会计差错更正公告

北京证券交易所 04-22 00:00 查看全文

*ST同辉 --%

证券代码:920090证券简称:同辉信息公告编号:2026-061

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司前期会计差错

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正概述

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及实际控制人戴

福昊、原共同控制人崔振英于2024年3月29日收到中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司、戴福昊及崔振英立案调查。公司于2025年10月17日收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》((2025)18号)。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等

相关规定,公司结合业务实际情况对2018年度至2024年度报告涉及的财务数据进行追溯调整。

二、表决和审议情况

2026年4月20日召开公司第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董

事会第三次会议,审议通过了关于《前期会计差错更正专项说明的议案》。

三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明董事会认为:本次差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和相关法律法规的规定,能够客观反映公司实际财务状况,提高了公司财务信息质量,不存在损害公司和全体股东的合法权益的情形,同意对前期会计差错予以更正。

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为贵公司编制的前期会计差错更正情

况专项说明符合相关规定,在所有重大方面公允反映了前期会计差错更正情况。

五、审计委员会审议意见本次差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和相关法律法规的规定,能够客观反映公司实际财务状况,提高了公司财务信息质量,不存在损害公司和全体股东的合法权益的情形,同意对前期会计差错予以更正。

六、本次会计差错更正对公司的影响

(一)采用追溯调整法

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,公司对2018年至2024年的年度报告中的财务报表数据进行了追溯调整。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下:

单位:元

2018年12月31日和2018年年度

项目影响比调整前影响数调整后例

资产总计397828906.10-12278967.72385549938.38-3.09%

负债合计216308276.55-2945834.56213362441.99-1.36%

-11.75

未分配利润79457835.39-9333133.1670124702.23

%

归属于母公司所181387158.48-9333133.16172054025.32-5.15%有者权益合计

少数股东权益133471.07-133471.070.00%

所有者权益合计181520629.55-9333133.16172187496.39-5.14%加权平均净资产收益率%(扣非5.86%-5.74%0.12%-前)加权平均净资产收益率%(扣非0.75%-5.89%-5.14%-后)

营业收入533312432.30-20172978.30513139454.00-3.78%

-97.93

净利润9530315.93-9333133.16197182.77

%

其中:归属于母

-91.98

公司所有者的净10147389.86-9333133.16814256.70

%利润(扣非前)

其中:归属于母

-768.57

公司所有者的净1214352.77-9333133.16-8118780.39

%利润(扣非后)

少数股东损益-617073.93--617073.930.00%

2019年12月31日和2019年年度

项目影响比调整前影响数调整后例

资产总计460929697.83-17463690.06443466007.77-3.79%

负债合计238611601.22-6365052.74232246548.48-2.67%

-14.85

未分配利润74759476.15-11098637.3263660838.83

%归属于母公司所

222102256.61-11098637.32211003619.29-5.00%

有者权益合计

少数股东权益215840.00-215840.000.00%所有者权益合计222318096.61-11098637.32211219459.29-4.99%加权平均净资产收益率%(扣非20.20%-2.67%17.53%-前)加权平均净资产收益率%(扣非17.15%-2.84%14.31%-后)

营业收入575297565.03-9616990.21565680574.82-1.67%

-17.62

净利润40790224.10-7187252.1933602971.91

%

其中:归属于母

-17.65

公司所有者的净40723977.19-7187252.1933536725.00

%利润(扣非前)

其中:归属于母

-20.76

公司所有者的净34622949.46-7187252.1927435697.27

%利润(扣非后)

少数股东损益66246.91-66246.910.00%

2020年12月31日和2020年年度

项目影响比调整前影响数调整后例

资产总计482274860.01-22718688.86459556171.15-4.71%

负债合计232619649.68-8251357.98224368291.70-3.55%

-14.40

未分配利润100499944.48-14467330.8886032613.60

%归属于母公司所

249655210.33-14467330.88235187879.45-5.79%

有者权益合计

少数股东权益0.00-0.00

所有者权益合计249655210.33-14467330.88235187879.45-5.79%加权平均净资产11.63%-2.54%9.09%-收益率%(扣非前)加权平均净资产收益率%(扣非10.98%-2.57%8.41%-后)

营业收入483167100.82-14256719.66468910381.16-2.95%

-26.03

净利润27437113.72-7142530.8820294582.84

%

其中:归属于母

-26.02

公司所有者的净27447495.53-7142530.8820304964.65

%利润(扣非前)

其中:归属于母

-27.60

公司所有者的净25920239.18-7152912.6918767326.49

%利润(扣非后)

少数股东损益-10381.81--10381.810.00%

2021年12月31日和2021年年度

项目影响比调整前影响数调整后例

资产总计517627562.95-27496755.08490130807.87-5.31%

负债合计179733881.03-3034515.31176699365.72-1.69%

-19.51

未分配利润125380222.63-24462239.77100917982.86

%归属于母公司所

337893681.92-24462239.77313431442.15-7.24%

有者权益合计

少数股东权益0.00-0.00

所有者权益合计337893681.92-24462239.77313431442.15-7.24%加权平均净资产收益率%(扣非8.91%-1.70%7.21%-前)加权平均净资产收益率%(扣非8.87%-1.69%7.18%-后)

营业收入566865994.35-18065305.06548800689.29-3.19%

-24.39

净利润26171962.16-6382882.4319789079.73

%

其中:归属于母

-24.39

公司所有者的净26171962.16-6382882.4319789079.73

%利润(扣非前)

其中:归属于母

-24.48

公司所有者的净26071286.81-6382882.4319688404.38

%利润(扣非后)

少数股东损益0.00-0.00

2022年12月31日和2022年年度

项目影响比调整前影响数调整后例

资产总计433588411.69-21098633.57412489778.12-4.87%

负债合计147987304.53-580625.62147406678.91-0.39%

-57.54

未分配利润27193057.06-15647990.7511545066.31

%归属于母公司所

285601107.16-20518007.95265083099.21-7.18%

有者权益合计

少数股东权益0.00-0.00

所有者权益合计285601107.16-20518007.95265083099.21-7.18%加权平均净资产收益率%(扣非-14.28%0.25%-14.03%-前)加权平均净资产

-14.88%0.21%-14.67%-

收益率%(扣非后)

营业收入334429430.329762900.45344192330.772.92%

净利润-44520441.723944231.82-40576209.908.86%

其中:归属于母

公司所有者的净-44520441.723944231.82-40576209.908.86%利润(扣非前)

其中:归属于母

公司所有者的净-46387922.013944231.82-42443690.198.50%利润(扣非后)

少数股东损益0.00-0.00

2023年12月31日和2023年年度

项目影响比调整前影响数调整后例

资产总计306337368.1123894.93306361263.040.01%

负债合计129137598.07-77484.91129060113.16-0.06%

未分配利润-121595181.973545920.92-118049261.052.92%归属于母公司所

177199770.04101379.84177301149.880.06%

有者权益合计

少数股东权益0.00-0.00

所有者权益合计177199770.04101379.84177301149.880.06%加权平均净资产收益率%(扣非-59.39%0.69%-58.70%-前)加权平均净资产收益率%(扣非-59.66%0.69%-58.97%-后)

营业收入191161532.888693075.88199854608.764.55%

净利润-128130703.742049891.11-126080812.631.60%

其中:归属于母-128130703.742049891.11-126080812.631.60%公司所有者的净利润(扣非前)

其中:归属于母

公司所有者的净-128719193.592049891.11-126669302.481.59%利润(扣非后)

少数股东损益0.00-0.00

2024年12月31日和2024年年度

项目影响比调整前影响数调整后例

资产总计188379116.36-144925.88188234190.48-0.08%

负债合计83123435.09-77484.9183045950.18-0.09%

未分配利润-193539270.743377100.11-190162170.631.74%归属于母公司所

105255681.27-67440.97105188240.30-0.06%

有者权益合计

少数股东权益0.00-0.00

所有者权益合计105255681.27-67440.97105188240.30-0.06%加权平均净资产收益率%(扣非-50.94%-0.12%-51.06%-前)加权平均净资产收益率%(扣非-50.19%-0.12%-50.31%-后)

营业收入207252254.67-207252254.670.00%

净利润-71944088.77-168820.81-72112909.58-0.23%

其中:归属于母

公司所有者的净-71944088.77-168820.81-72112909.58-0.23%利润(扣非前)

其中:归属于母

-70885026.65-168820.81-71053847.46-0.24%

公司所有者的净利润(扣非后)

少数股东损益0.00-0.00

七、备查文件(一)《同辉信息(北京)信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》(二)《同辉信息(北京)信息技术股份有限公司第六届董事会审计委员会

第二次会议决议》

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司董事会

2026年4月22日

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