中科星图测控技术股份有限公司
股东及其他关联方占用资金情况说明
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZG10688 号关于中科星图测控技术股份有限公司
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专项报告1-2情况说明1关于中科星图测控技术股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告
信会师报字[2026]第 ZG10688 号
中科星图测控技术股份有限公司全体股东:
我们审计了中科星图测控技术股份有限公司(以下简称“星图测控”)2025年度的财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2026年3月20日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10888 号的无保留意见审计报告。
星图测控管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附的2025年度股东
及其他关联方占用资金情况说明(以下简称“占用资金情况说明”)。
编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是星图测控管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计星图测控2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解星图测控2025年度股东及其他关联方占用资金情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供星图测控为披露2025年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
专项报告第1页(此页无正文)
立信会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·上海2026年3月20日
专项报告第2页,用使件附书告报为作仅。
件用印他复为证作此能不,用使件附书告报为作仅。
件用印他复为证作此能不



