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驰诚股份:开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告

北京证券交易所 04-30 00:00 查看全文

开源证券股份有限公司

关于河南驰诚电气股份有限公司

2025年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规、规范性文件等的规定,开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”、“保荐机构”)作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称“驰诚股份”、“公司”)的保荐机构,负责驰诚股份的持续督导工作,并出具2025年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述项目工作内容

1、公司信息披露文件审阅情况保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。

2、督导公司建立健全并有效执保荐机构督导公司建立健全规则制度,并有效执行规则

行规则制度的情况制度。

保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金银行账

户对账单,核查公司募集资金使用情况;每半年度前往募

3、募集资金使用监督情况集资金存放银行打印募集资金专户对账单并前往公司现

场核查募集资金使用情况。本督导期内,驰诚股份募集资金存放与使用符合相关规定。

保荐机构通过日常沟通、现场核查、查阅资料等方式,督

4、督导公司规范运作情况促公司规范运作;本督导期内,公司在规范运作方面不存在重大违规。

2025年7月,保荐机构对公司2025年半年度募集资金

5、现场核查情况存放与使用情况进行了现场核查;2026年3月,保荐机

构对公司开展了2025年度持续督导定期现场核查。

保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、

预计2025年日常性关联交易、变更部分募集资金用途及

6、发表专项意见情况

募投项目延期、预计2026年日常性关联交易事项进行了核查并发表了专项核查意见。

7、其他需要说明的保荐工作情无。

二、发现的问题及采取的措施事项存在的问题采取的措施

1、信息披露无不适用

2、公司内部制度建立与执行无不适用

13、股东会、董事会运作无不适用

4、控制权变动无不适用

5、募集资金使用无不适用

6、关联交易无不适用

7、对外担保无不适用

8、购买、出售资产无不适用

9、对外投资无不适用

10、发行人或者聘请的证券服务机构配合保荐工作情况无不适用

三、公司及股东承诺履行情况是否履行承未履行承诺的原公司及股东承诺事项诺因及解决措施

1、关于股份限售、股份增持或减持事项的承诺是不适用

2、稳定股价的措施和承诺是不适用

3、关于欺诈发行上市的股份购回承诺是不适用

4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺是不适用

5、关于招股说明书信息披露的承诺是不适用

6、关于关联交易的承诺是不适用

7、关于利润分配的承诺是不适用

8、关于未能履行承诺的约束措施的承诺是不适用

9、关于避免同业竞争的承诺是不适用

10、关于不正当竞争行为涉及诉讼产生的损失事项的承诺是不适用

四、其他事项

(一)公司面临的重大风险事项

1、经营风险

(1)市场竞争加剧的风险

公司所处行业生产企业数量较多,公司面临较为激烈的市场竞争环境。若公司未来不能持续在工艺技术创新、产品质量、成本控制和服务等方面保持相对优势,可能造成公司客户的流失,从而对公司的经营业绩造成不利影响。

(2)下游行业波动的风险

公司产品主要应用于石油、化工、燃气、冶金、电力、医药、食品等诸多工

2业领域,及城市公共场所、家庭民用、地下综合管廊等领域,公司产品销售取决

于下游领域对气体安全监测设备的需求。如果未来下游行业因宏观经济形势变化、政策调整而发生市场波动,则可能对公司的生产经营产生不利影响。

(3)政策变动的风险

国家对安全生产日益重视,对安全监测产品性能提出更高要求。如果公司的产品不能及时升级换代以满足政策变动对安全监测产品提出的更高要求,则会对公司的产品销售产生不利影响。

(4)核心部件依赖外购的风险

公司目前的核心产品智能仪器仪表所使用的传感器主要依赖外购,公司自产的传感器尚不能完全满足公司需求,若公司气体传感器研发进展不及预期或传感器市场环境出现不利变动,将会对公司的产品生产带来不利影响。

(5)核心技术人员流失的风险

随着公司业务的快速发展,公司对优秀技术人才的需求不断增加,且业内人才竞争日益激烈,公司存在核心技术人员流失的风险。

2、财务风险

(1)毛利率难以维持较高水平的风险

随着未来行业市场规模的扩大,如果公司未能持续保持产品的技术与质量优势,不能有效控制成本,将可能面临毛利率下降的风险。

(2)税收优惠政策变化风险

公司为高新技术企业,享受企业所得税优惠政策;同时,公司享受软件产品增值税优惠政策。如公司未能持续获得高新技术企业资质认定,或相关企业所得税及增值税优惠政策发生变动,致使公司不能继续享受相应税收优惠,公司的经营业绩将受到不利影响。

(3)应收账款余额较大风险

2025年末、2024年末和2023年末公司应收账款账面价值分别为15666.23

3万元、12205.97万元和8004.48万元,占流动资产的比重分别为49.68%、45.62%

和33.07%,占总资产的比重分别为38.50%、34.84%和25.44%。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来呆坏账风险,影响公司现金流及利润情况。

3、实际控制人不当控制风险

徐卫锋、石保敬作为一致行动人,是公司的控股股东、实际控制人,两人直接持有及间接控制公司55.10%的股份。同时,徐卫锋为公司董事长兼法定代表人,石保敬为公司董事兼总经理,若未来两人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

4、募集资金投资项目效益不达预期风险

在募集资金投资项目实施过程中,公司面临市场变化、技术变革、政策调整等诸多不确定因素,因此公司的募集资金投资项目面临不能达到预期效益的风险,进而影响公司的业务发展和盈利水平。

(二)控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况

截至2025年12月31日,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结的情形。

(三)北京证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。

(以下无正文)

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