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颖泰生物:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告

北京证券交易所 01-09 00:00 查看全文

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)SICHUAN HUA XIN (GROUP)CPA (LLP) 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼电话:(028)85560449传真:(028)85560449邮编:610041电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告

川华信专2026第0002000号

目录:

1.关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告

2.北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明

四川华信 (集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告

川华信专2026第0002000号

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,鉴证了后附的北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》(以下简称专项说明)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司披露会计差错更正相关信息之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

按照《企业会计准则第28号- -会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》(证监会公告[2020]20号)的相关规定编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的资料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,贵公司管理层编制的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》符合《企业会计准则第 28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—一财务信息的更正及相关披露》(证监会公告[2020〕20号)的相关规定,如实反映了对贵公司 2022年度、2023

关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的

鉴证报告

年度、2024年度、2025年1-3月、2025年1-6月以及2025年1-9月财务报表的重要差错更正情况。

附件:《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》

四川华信(集团)会计师事务所

中国·成都

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二六年一月九日

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)根据《企业会计准则第28号- -会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》(证监会公告[2020]20号)的相关规定,公司对相关差错事项进行更正,涉及2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-3月、2025年1-6月以及2025年1-9月的合并及母公司财务报表,具体情况如下:

一、前期差错事项及更正情况

(一)重要前期差错情况

近期,公司对所开展的贸易业务进行了核查。经核查,公司部分国内贸易业务由供应商按公司指令直接将商品运送至客户处,公司没有单独办理实物入库程序。基于谨慎性原则考虑,公司拟对自2022年度起未单独办理实物入库程序的国内贸易业务调整为采用净额法确认收入。

(二)差错更正情况

为更准确的反映公司经营情况,追溯调整公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-3月、2025年1-6月以及2025年1-9月合并利润表及母公司利润表中的营业收入及营业成本项目。上述调整不影响公司前述期间归属上市公司股东的净利润。

(三)差错更正审批情况

本次差错更正已经公司2026年1月9日第五届董事会第三次会议决议审议通过。

二、前期差错更正事项对公司财务状况、 经营成果和现金流量的影响

(一)合并及母公司资产负债表

前述调整事项对公司2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日、2025年3月31日、2025年6月30日以及2025年9月30日合并及母公司资产负债表无影响。

(二)合并及母公司利润表

1.合并利润表

单位:元

项目 2025年1-9月

更正前 更正金额 更正后

营业收入 4,434,358,148.32 -168,619,045.26 4,265,739,103.06

营业成本 3,885,232,288.87 -168,619,045.26 3,716,613,243.61

续表1:

单位:元

项目 2025年1-6月

更正前 更正金额 更正后

营业收入 2,966,387,661.78 -106,595,830.89 2,859,791,830.89

营业成本 2,606,516,151.69 -106,595,830.89 2,499,920,320.80

续表2:单位:元

项目 2025年1-3月

更正前 更正金额 更正后

营业收入 1,387,275,846.94 -33,855,060.34 1,353,420,786.60

营业成本 1,202,835,902.89 -33,855,060.34 1,168,980,842.55

续表3:单位:元

项目 2024年度

更正前 更正金额 更正后

营业收入 5,829,882,357.93 -170,779,334.79 5,659,103,023.14

营业成本 5,221,224,027.45 -170,779,334.79 5,050,444,692.66

续表4:单位:元

项目 2023年度

更正前 更正金额 更正后

营业收入 5,868,305,351.83 -173,715,732.59 5,694,589,619.24

营业成本 4,863,913,295.04 -173,715,732.59 4,690,197,562.45

续表5:单位:元

项目 2022年度

更正前 更正金额 更正后

营业收入 8,160,945,922.95 -337,764,249.99 7,823,181,672.96

营业成本 6,035,751,022.74 -337,764,249.99 5,697,986,772.75

2.母公司利润表

单位:元

项目 2025年1-9月

更正前 更正金额 更正后

营业收入 1,083,130,317.87 -24,695,839.15 1,058,434,478.72

营业成本 995,423,629.27 -24,695,839.15 970,727,790.12

单位:元

项目 更正前 2025年1-6月 2025年1-6月更正金额 更正后

更正前 更正金额 更正后

营业收入 695,368,942.05 -8,095,875.85 687,273,066.20

营业成本 633,470,458.96 -8,095,875.85 625,374,583.11

续表2:

单位:元

项目 2025年1-3月

更正前 更正金额 更正后

营业收入 292,611,530.34 -6,562,965.51 286,048,564.83

营业成本 261,102,061.29 -6,562,965.51 254,539,095.78

续表3:

单位:元

项目 2024年度

更正前 更正金额 更正后

营业收入 1,209,407,624.18 -75,463,349.75 1,133,944,274.43

营业成本 1,094,486,955.90 -75,463,349.75 1,019,023,606.15

续表4:

单位:元

项目 2023年度

更正前 更正金额 更正后

营业收入 1,597,163,159.34 -46,192,004.85 1,550,971,154.49

营业成本 1,431,971,781.05 -46,192,004.85 1,385,779,776.20

续表5:

单位:元

项目 更正前 2022年度 2022年度更正金额 更正后

更正前 更正金额 更正后

营业收入 2,355,065,886.52 -194,254,665.86 2,160,811,220.66

营业成本 2,058,914,507.07 -194,254,665.86 1,864,659,841.21

(三)合并及母公司现金流量表

前述调整事项对公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-3月、2025年1-6月以及2025年1-9月合并及母公司现金流量表无影响。

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

二〇二六年一月九日

2P2℃4.95HEH计3

2额

0

2

25计会

M

月军510100030099

-11-PEPP 2T℃ H- 1H℃P -P J℃CP H71 1℃

度检验登记uualRencwalRegistration

特经投险合3,续债有效--年。certificnels valid for nuotheryenr aftcrEcnewal.

Nu.fCtft510100030009

准注协金CPA重成审注价资计师协

20月1年3月31 3月3日

现庆市注股会计师协会制

陈杰510100033127

年度检验登记AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid foranotheryear afterthis renewal.

证书编号: 510100033127No.ofCertificate

批准注册协会:重庆市注册会计师协会Authorized InstituteofCPAs

发证日期: 2014 年05 月 18日Date ofIssuance /y /m /d

2021年3月 2022年3月31日

重庆市注册会计师协会制

年度检验登记AnnualRenewal Registratioll

本证书经检验合格,继续有效一年。Thiscertificate is valid for another year afterthis renewal.

批准注册协会: 四川省注用会计师协会AuthorizedTnstitute0fCPAs

发证日期: Datc ofIssuance - M 2022 ly 年04 月19 lin Md H

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