CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD.招商银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱报告
目录
1.引言..................................................3
1.1披露依据...............................................3
1.2并表范围...............................................3
1.3披露声明...............................................3
2.释义..................................................4
3.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览.................5
3.1 KM1 监管并表关键审慎监管指标 ................................ 5
3.2 OV1 风险加权资产概况 .................................... 6
4.资本和总损失吸收能力的构成信息...............................8
4.1 CCA资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 ... 8
4.2 CC1 资本构成 ........................................ 8
4.3 CC2 集团财务并表和监管并表下的资产负债表的差异 ............... 11
5.信用风险...............................................14
5.1 CR5-2 信用风险暴露和信用转换系数(按风险权重划分) ........... 14
5.2 CR6 内部评级法下信用风险暴露(按风险暴露类别和违约概率区间) . 15
6.交易对手信用风险...........................................18
6.1 CCR1 按计量方法披露交易对手信用风险暴露 ...................... 18
7.资产证券化..............................................19
7.1 SEC1 银行账簿资产证券化 ................................. 19
7.2 SEC2 交易账簿资产证券化 ................................. 21
8.市场风险...............................................23
8.1 MR1 标准法下市场风险资本要求 ............................... 23
9.宏观审慎监管措施...........................................24
9.1 GSIB1 全球系统重要性银行评估指标 ............................ 24
10.杠杆率...............................................24
10.1 LR1 杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 ..................... 24
10.2 LR2 杠杆率 ....................................... 25
11.流动性风险.............................................27
11.1 LIQ1 流动性覆盖率 ................................... 27
11.2 LIQ2 净稳定资金比例 ................................三支柱报告
1.引言
1.1披露依据本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》及相关规定编制并披露。
1.2并表范围
根据《商业银行资本管理办法》相关规定,本集团资本监管指标计算范围包括招商银行及其子公司。截至报告期末,本集团符合资本并表范围的子公司包括:招商永隆银行、招银国际、招银金租、招银理财、招银欧洲、招银投资、招商基金和招商信诺资管。
1.3披露声明
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。
报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”
“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而做出,虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的,但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确,故不构成本集团的实质承诺,投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意,该等展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关,并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。
本公司已建立第三支柱信息披露治理架构,由本公司董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程,对信息披露内容进行合理审查,确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已经高级管理层审核,并于2026年8月28日提交本公司董事会审议通过。
本报告按照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》第九章“信息披露”及附件22“商业银行信息披露内容和要求”编制,而非根据财务会计准则编制,因此报告中的部分资料不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。
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2.释义
在本报告中,除文义另有所指外,各用语的涵义如下。
本公司、招行、招商银行指招商银行股份有限公司本集团指招商银行股份有限公司及其子公司招商永隆银行指招商永隆银行有限公司招银国际指招银国际金融控股有限公司招银金租指招银金融租赁有限公司招银理财指招银理财有限责任公司
招银欧洲指招商银行(欧洲)有限公司招银投资指招银金融资产投资有限公司招商基金指招商基金管理有限公司招商信诺资管指招商信诺资产管理有限公司中国银监会指原中国银行业监督管理委员会中国银保监会指原中国银行保险监督管理委员会
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3.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览
3.1 KM1 监管并表关键审慎监管指标
关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关的指标。本集团关键审慎监管指标概览如下。
单位:人民币百万元,百分比除外
11152731103696106756010638361036591
13152621253685124501712412931264037
14529921387259137503113436601374534
79289397812425754020276386967404703
79289397812425754020276386967404703
14.0714.1314.1613.9314.00
14.0714.1314.1613.9314.00
16.5916.0516.5116.2517.07
16.5916.0516.5116.2517.07
18.3317.7618.2417.5918.56
18.3317.7618.2417.5918.56
2.502.502.502.502.50
0.000.000.000.000.00
0.750.750.750.750.75
3.253.253.253.253.25
5/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
9.079.139.168.939.00
1657002115985979155558661509527014904577
7.947.848.008.228.48
7.947.848.008.228.48
7.987.858.068.188.56
7.987.858.068.188.56
30605192878446277724426484572551631
17017211621037158457816404701598697
179.96177.89175.51161.58159.83
95803439378229911904187968488715706
67490086630212642076564694456375190
141.95141.45142.02135.98136.71
3.2 OV1 风险加权资产概况
本表展示了第一支柱风险在不同计量方法下的风险加权资产和资本要求。本集团风险加权资产和资本要求情况概览如下。
单位:人民币百万元
68908896782055551271
65485786402510523886
27010652813793216085
---
32597132390726078
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20990471803147167924
---
17484661785570139877
1128110376902
1128110376902
---
---
24302107194
24263631517719411
15690013818912552
857361769886859
---
85964518856878
---
102492082
34008033240027206
34008033240027206
---
---
---
69797069797055838
--
79289397812425634315
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4.资本和总损失吸收能力的构成信息
4.1 CCA 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具
的主要特征
本表所披露的本集团资本工具主要特征同时已在本行官方网站公开披露,详情请见招商银行官网监管资本专栏。
(网页链接:https://www.cmbchina.com/cmbir/zbjg.aspxtype=zbjg )
4.2 CC1 资本构成
本表展示了本集团监管并表范围下的资本构成,具体如下。
单位:人民币百万元,百分比除外
90585
1017149
136234
163863
717052
20508
-
1128242
-
9953
1697
1359
-110
-
-
-
70
8/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
-
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-
-
-
-
-
12969
1115273
199989
199989
-
-
199989
-
-
-
-
-
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-
199989
9/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
1315262
-
-
137730
137730
-
-
-
-
-
-
-
-
137730
1452992
7928939
%14.07
%16.59
%18.33
%3.25
2.50
0.00
0.75
9.07
%
%5.00
%6.00
%8.00
10/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
53058
29721
90354
66109
37525
100205
100205
4.3 CC2 集团财务并表和监管并表下的资产负债表的差异
本表列示本集团财务并表和监管并表下资产负债表的差异,以及资产负债表与表格 CC1披露的资本构成之间的关系。
集团口径资产负债表
单位:人民币百万元
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12/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
13/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
5.信用风险
5.1 CR5-2 信用风险暴露和信用转换系数(按风险权重划分)
本表按风险权重列示信用风险权重法下的信用风险暴露和信用转换系数情况,具体如下。
单位:人民币百万元,百分比除外
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5.2 CR6 内部评级法下信用风险暴露(按风险暴露类别和违约概率区间)
以下各表按风险暴露类别展示了采用信用风险内部评级法的风险暴露在各违约概率区间上的情况。本集团采用信用风险初级内部评级法的风险暴露类别包括公司、金融机构;采用信用风险高级内部评级法的风险暴露类别包括个人
住房抵押贷款、合格循环零售、其他零售。
初级内部评级法下信用风险暴露(按风险暴露类别和违约概率区间)
单位:人民币百万元,百分比、客户数、期限除外-----------
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-----------
--
高级内部评级法下信用风险暴露(按风险暴露类别和违约概率区间)
单位:人民币百万元,百分比、客户数、期限除外--
--
--
--
--
--
--
--
--
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6.交易对手信用风险
6.1 CCR1 按计量方法披露交易对手信用风险暴露
本表按不同计量方法对本集团交易对手信用风险框架下的风险暴露、风险加
权资产及其计算参数进行展示,具体如下。
单位:人民币百万元,系数除外
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7.资产证券化
7.1 SEC1 银行账簿资产证券化
本集团银行账簿资产证券化交易账面价值概览如下。
单位:人民币百万元
a b c d e f g h i j k l
2026630
STC STC
STC
1--------
2--------
3------------
4----------
5------------
6--------
7------------
8------------
9------------
10--------
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a b c d e f g h i j k l
2026630
STC STC
STC
11------------
20/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
7.2 SEC2 交易账簿资产证券化
本集团交易账簿资产证券化交易账面价值概览如下。
单位:人民币百万元
a b c d e f g h i j k l
2026630
STC STC
STC
1------------
2------------
3------------
4------------
5------------
6----------
7------------
8------------
9------------
10----------
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a b c d e f g h i j k l
2026630
STC STC
STC
11------------
22/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
8.市场风险
8.1 MR1 标准法下市场风险资本要求
本集团使用标准法计量的市场风险资本要求的构成情况概览如下。
单位:人民币百万元
23/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
9.宏观审慎监管措施
9.1 GSIB1 全球系统重要性银行评估指标
本集团上一年度及以往各期的全球系统重要性银行评估指标结果已经公开披露,具体请见招商银行官网“资本监管”栏目。
(网页链接:https://www.cmbchina.com/cmbir/zbjg.aspxtype=zbjg)
10.杠杆率
10.1 LR1 杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
本表对比了财务会计准则下并表总资产余额与监管并表口径下杠杆率调整
后表内外资产余额的差异,具体如下。
单位:人民币百万元
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10.2 LR2 杠杆率
本表列示了杠杆率分母部分(即调整后表内外资产余额)的组成明细,以及实际杠杆率、最低监管要求和杠杆率要求等相关信息,具体如下。
单位:人民币百万元,百分比除外
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26/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
11.流动性风险
11.1 LIQ1 流动性覆盖率
本集团2026年第二季度流动性覆盖率均值为179.96%,较上季度提升2.07个百分点,整体平稳。本集团流动性覆盖率各明细项目的2026年第二季度平均值如下表所示:
单位:人民币百万元,百分比除外
27/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
28/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
11.2 LIQ2 净稳定资金比例
本集团最近两个季度的净稳定资金比例各明细项目列示如下。
单位:人民币百万元,百分比除外
1328232---13282321266776---1266776
1328232---13282321266776---1266776
----------
286134723081564502761554757173281267322926234145375004697442
11486229031114032511011791147327899210283501099830
171272522991254388758303655994166534622836314042571503597612
344775425634282845522792693207780311075627241522615253068023112284
2996229---14981142854081---1427040
4515252563428284552279269170966625667527241522615253068021685244
----------
7586241498755382901432871581002724168678231298872301727
4075436261
29/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
7586241498755382493892871581002724168678231262611301727
95803439378229
470563
91269140851-53457
1304952831669171423645618635627949
-305456.0271.0-45954
92703575.0206829.072707.0281807
-1621771134927928125973840811
-7941032772177105171209
30/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
-30526305311332385952616-30423304761338422956676
-25820258011052198709739-25681256971057159712843
13040317034112732634417450676121221418877278006322731514020
----------
10558012703536327986153331651395101458453717758259347411
47680405286219352864
418355440374
35439-31118-
8421842175407540
579001270353632762758283861773171458453717726701286633
72271722638746864042252297
31/32招商银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告
67490086630212
141.95141.45



