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九鼎投资:九鼎投资关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

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证券代码:600053证券简称:九鼎投资公告编号:2026-019

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . L t d

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2013年11月22日(改制)

统一社会信用代码:911101020855463270

法定代表人:张恩军

注册地址:北京市西城区裕民路18号2206室经营范围:注册会计师业务;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:税务服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;工程管理服务;工程造价咨询业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)执业资质:北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关

1业务资格,拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

是否曾从事证券服务业务:是

其他信息:北京兴华成立于1992年,于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京,

经财政部门批准,相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、

宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30家分所。

2、人员信息

首席合伙人:张恩军

截至2025年度末合伙人数量:111名

截至2025年度末注册会计师人数:481人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:176人。

3、业务规模

最近一年年收入总额(经审计):91385.92万元

最近一年年审计业务收入(经审计):65436.32万元

最近一年年证券业务收入(经审计):6690.63万元

2025年度上市公司审计客户家数:19家

2025年度上市公司审计收费总额:2368.66万元

2025年度无与本公司同行业上市公司审计客户

2025年度上市公司审计客户主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和

信息技术服务业、批发和零售业、金融业等。

4、投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险,已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元,职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员

2不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

北京兴华近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚

0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名

从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、

行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

开始为本公注册会计师开始从事上市开始在本所人员性质姓名司提供审计执业时间公司审计时间执业时间服务时间拟签字项刘会林2002年2002年2011年2022年目合伙人拟担任项目质量控时彦禄2010年2007年2009年2025年制复核人拟签字注郭波2019年2019年2021年2023年册会计师

2、上述人员近三年签署或复核上市公司审计报告情况

刘会林近三年签署或复核多家上市公司审计报告;时彦禄近三年签署或复核多家上市公司审计报告;郭波近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度的审计收费为90万元,其中年报审计费用为65万元,内控审计费用

3为25万元,与上一期审计费用相比无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见公司董事会审计委员会审议通过了《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》《2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等议案,认真核查了北京兴华的基本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况;认为其审计团队具备丰富的执业经验和较强的业务能力,较好地完成公司年度审计等相关工作,出具的各项报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责;其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件,同意续聘北京兴华为公司2026年度审计机构,并提交公司董事会审议

(二)董事会的审议和表决情况公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘北京兴华为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

4

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