云南云天化股份有限公司内部控制审计报告
众环审字(2026)1600103号
审众环 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)武汉市中北路16B号长江产业大厦17-18楼邮政编码:430077 Zhongshenzhonghuan Ceriied Public Accountants LP17-18/F,Yangtzo Riverlndustry Building,No.166ZhongbelRoad,Wuhan,430077 电话Tel:027-86791215传真Fax:027-85424329
内部控制审计报告
众环审字(2026)1600103号
云南云天化股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云南云天化股份有限公司(以下简称“云天化股份”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、云天化股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云天化股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,云南云天化股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在服有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
方自维
中国注册会计师:
中国·武汉
二O二六年三月二十日
审计报告第1页共1页
2 2 2 1
资出
12
关
称名
验出算,具出务结咨项(计的本计决会批资审2.4建账经验事代依动算计(活告清审务营务业计立财他培展审分度其计用具年的会可出并设定、方合建规询后专业本规资批会办告律.业.报法询关企告关资相查报有核务经审资具审税
M℃
- 2 4
6--4师计会
2
2 中场营℃经
2
530100010015
2024
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal. -..-
证书编号:No.ofCertificate
530100010015
批准注册协会AuthorizedInstitute ofCPAs
姓 名Full namc性 别Scx出生日期DaIc ofbirth工作单位Workingunil身份证号码Identitycard No, 黄求球
男
1987-12-03
中审亚太会计师事务所有限公
330522108712030418
℃
℃
P1 七



