行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

明星电力:四川明星电力股份有限公司2023年度内部控制评价报告

公告原文类别 2024-03-29 查看全文

公司代码:600101公司简称:明星电力

四川明星电力股份有限公司

2023年度内部控制评价报告

四川明星电力股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合四川明星电力股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效□无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1/6根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务

报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是□否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是□否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括:公司本部及分公司、控股子公司。

2.纳入评价范围的单位占比:

指标占比(%)

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比100%

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比100%

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

发电业务、供电业务、售电业务、自来水生产销售、施工业务、设计业务、宾馆酒店业务、矿业投资业务等。

4.重点关注的高风险领域主要包括:

“三重一大”决策、营销管理、招标管理、资金管理、工程项目管理、关联交易等关键活动,同时将内外部审计发现的风险和内控缺陷整改情况纳入内部控制评价范围。

2/65.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存

在重大遗漏

□是√否

6.是否存在法定豁免

□是√否

7.其他说明事项

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引,公司《内部控制手册》《内部控制评价管理办法》和《内部控制自我评价操作指南》,组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准

总资产错报≥2%0.5%≤错报<2%错报<0.5%

净资产错报≥2%0.5%≤错报<2%错报<0.5%

净利润错报≥7%4%≤错报<7%错报<4%

说明:

财务报告内部控制缺陷的认定标准由该缺陷可能导致合并财务报表错报的重要程度来决定。一是该缺陷是否具备可能导致内部控制不能及时防止、发现并纠正财务报表错报;二是该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

3/6缺陷性质定性标准

1.高级管理层任何程度的舞弊行为;

2.对已签发的财务报告进行重报;

重大缺陷3.审计发现的、未被公司财务报告内部控制识别的重大错报(重大错报≥税前利润的3%);

4.审计委员会对公司的对外财务报告内部控制监督无效。

1.沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到纠正;

2.控制环境无效;

3.公司内部审计职能和风险评估职能无效;

4.对于会计政策的选择和运用没有相应的控制措施,或有措施未实施,且没有补

偿控制;

重要缺陷

5.对于非常规、复杂或特殊交易的财务处理没有相应的控制措施,或有控制措施未实施,且没有补偿控制;

6.未建立反舞弊程序和控制;

7.期末财务报告过程中存在一项或多项缺陷,且没有补偿控制,不能合理保证财

务报告的真实、准确目标。

一般缺陷不属于重大缺陷、重要缺陷认定标准的缺陷。

说明:

在考虑补偿性控制措施后,一项内部控制缺陷单独或连同其他控制缺陷对合并财务报表项目的影响,达到或超过经审计的上年合并财务报表项目一定比例,作为财务报告内部控制缺陷的认定标准,并按错报影响的财务报表项目分类适用。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准

直接财产损失5000万元及以上1000万元-5000万元1000万元以下

说明:

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准根据缺陷造成的直接资产损失和绝对金额制定。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质定性标准

关于企业安全、环保、社会责任、经营状况的负面消息流传全国各地,被政府或监重大缺陷管机构专项调查,引起公众媒体连续专题报道,企业因此出现资金困难,行政许可被暂停或吊销、资产被质押,大量索赔等不利事件。

关于企业安全、环保、社会责任、经营状况的负面消息全国性媒体连续报道3次以重要缺陷上,受到行业或监管机构关注、调查,在行业范围内造成较大不良影响。

关于企业安全、环保、社会责任、经营状况的负面消息全国性媒体连续报道3次以一般缺陷下,省、自治区、直辖市政府部门或企业要求报告,对企业声誉造成一定不良影响。

4/6说明:

公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定性标准根据缺陷潜在的负面影响的性质、范围等因素制定。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

1.3.一般缺陷

报告期内不存在财务报告内部控制一般缺陷。

1.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大

缺陷

□是√否

1.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要

缺陷

□是√否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

5/62.3.一般缺陷

报告期内,发现非财务报告内部控制缺陷2项,全部设计缺陷。

2.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重

大缺陷

□是√否

2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重

要缺陷

□是√否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

√适用□不适用

2023年,公司内控办制定并下发了内控缺陷整改计划,合规审计部跟踪检查了内控缺陷整改落实情况,截至报告期末,公司内部控制缺陷全部整改到位。

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用□不适用

2023年,公司借助信息化建设,推进内部控制、合规管理、风险管理的一体化建设,修订了风险

评估、内控评价管理办法,完善了风险及内控评价体系。

2024年,公司将利用好年度风险及内控评价成果,持续完善风险、合规、内控体系,开展好内控

手册的滚动修编工作。

3.其他重大事项说明

□适用√不适用

董事长(已经董事会授权):张勇四川明星电力股份有限公司

2024年3月27日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈