浙江东日股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告
浙江东日股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所 2025年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为致同所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下。
一、资质条件
1.基本信息
事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年12月22日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦 上年末合伙人数量 244人
上年末执业人员数量 注册会计师 1,361人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 461人
2024年业务收入 业务收入总额 26.14亿元
审计业务收入 21.03亿元
证券业务收入 4.82亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况 客户家数 297家
审计收费总额 3.86亿元
涉及主要行业 制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 7家
注:致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年业务收入、2025年上市公司(含A、B股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的 2024年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2025年12月31
日实际情况。
2.人员信息
项目组成员 姓名 何时成为注册会计师 何时开始从事上市公司审计 何时开始在本所执业 何时开始为本公司提供审计服务 近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字 陈连锋 2005年 2004年 2012年 2024年 近三年签署过海通发展、腾景科技、浙江东日、三祥新材等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师 陈连锋 2005年 2004年 2012年 2024年 近三年签署过海通发展、腾景科技、浙江东日、三祥新材等多家上市公司审计报告。
周丽娜 2010年 2015年 2015年 2024年 近三年签署过浙江东日上市公司审计报告。
质量控制复核人 尹丽鸿 2001年 2007年 2017年 2024年 近三年签署过三元股份上市公司审计报告。
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师与质量控制复核人近三年均未因执业行为受到处罚。
三、质量管理水平
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中,致同所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
致同所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,致同所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成致同所完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中,致同所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中,致同所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
致同所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。致同所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配置
致同所配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。
致同所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了致同所在信息安全管理中的责任义务。致同所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
上年末,致同会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1800多万元,购买的职业保险累计赔偿限额超过9亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年致同会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
浙江东日股份有限公司
二〇二六年三月五日



