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中青旅:中青旅关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 06-16 00:00 查看全文

中青旅 --%

证券代码:600138证券简称:中青旅公告编号:临2026-021

中青旅控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(经审计)50.62亿元,其中审计业务收入39.05亿元,证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,主要服务行业为计算

机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、

软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业、商务服务业等,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等

提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁

芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42

次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:徐继凯,中国注册会计师协会执业会员,2001年起成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2012年起开始在立信执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年已签署或复核 7 家 A 股上市公司审计报告。

签字注册会计师:苏建国,中国注册会计师协会执业会员,2022年起成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2022年起开始在立信执业,

2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年已签署 2家 A 股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:李永江,中国注册会计师协会执业会员,2017年起成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2017年起开始在立信执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年已签署或复核18家上市公司审计报告。2.诚信记录项目合伙人及签字注册会计师徐继凯、签字注册会计师苏建国近三年内未曾

因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,受到1次监督管理措施;项目质量控制复核人李永江近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督

管理措施、自律监管措施和纪律处分。具体情况为:

姓名处理日期处理类型实施单位事由及处理情况

徐继凯、苏建国2025年3月20日监督管理措施中国证监会北京监管局针对广联达2023年度年报审计项目出具警示函

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司拟授权公司管理层与立信协商确定2026年度审计费用。

二、聘任会计师事务所履行的程序

(一)内控与审计委员会意见

2026年6月15日召开的第十届董事会内控与审计委员会2026年第四次会

议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,内控与审计委员会认为立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求,同意续聘立信为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构,同意授权公司管理层与立信协商确定2026年度的审计费用,并同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年6月15日,公司第十届董事会2026年第三次临时会议以11票同意、

0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意

公司续聘立信作为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构,并授权公司管理层与立信协商确定2026年度的审计费用。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月十五日

*报备文件

(一)公司第十届董事会内控与审计委员会2026年第四次会议决议;

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

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