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长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

证券简称:长春一东证券代码:600148编号:临2022-020

长春一东离合器股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

*本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,

同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计

1赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲诉讼(仲诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人裁)人裁)事件裁)金额

金亚科技、周预计4500连带责任,立信投保的职业保险足以覆投资者2014年报

旭辉、立信万元盖赔偿金额,目前生效判决均已履行一审判决立信对保千里在2016年12月保千里、东北2015年重组、30日至2017年12月14日期间因证券

投资者证券、银信评2015年报、80万元虚假陈述行为对投资者所负债务的15%

估、立信等2016年报承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、

自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1.基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人安行2010年2009年2012年2021年签字注册会计师李强2018年2010年2013年2021年质量控制复核人张家辉2013年2010年2012年2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:安行时间上市公司名称职务

2021年长春一东离合器股份有限公司签字合伙人

2019年-2020年锦州吉翔钼业股份有限公司签字注册会计师

2019年-2021年成都德芯数字科技股份有限公司签字注册会计师

2019年新疆中泰化学股份有限公司签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:李强时间上市公司名称职务

2021年长春一东离合器股份有限公司签字注册会计师

2019年-2021年内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司签字注册会计师

2019年拓尔思信息技术股份有限公司签字注册会计师

2(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张家辉时间上市公司名称职务

2021年长春一东离合器股份有限公司质量控制复核人

2016年

中国化学工程股份有限公司签字注册会计师

2019年-2021年

2018年-2021年东华工程科技股份有限公司签字注册会计师

2017年、2019年中国东方电气股份有限公司签字注册会计师

2.项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

2022年度审计费用拟为人民币29万元,其中年报审计费用17万元,内部

控制审计费用10万元,财务公司关联交易金融业务的专项说明2万元。审计机构根据需要投入的工作量按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会履职情况及审查意见

公司审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度财务报告审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作,严格按照审计准则的规定执行审计工作,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。

因此同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事发表事前认可及独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《长春一东独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《长春一东独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。

3(三)公司董事会审议和表决情况

公司于2022年10月27日召开的第八届董事会2022年第二次临时会议审

议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)公司监事会审议和表决情况公司于2022年10月27日召开的第八届监事会2022年第一次临时会议审

议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2022年10月27日

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