上海贝岭股份有限公司
对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2025年度履职情况评估的报告
上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等法律法规的要求,公司对中审众环2025年度审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、2025年度会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
截至2025年12月31日,中审众环从业人员总数5126人,其中合伙人237人、注册会计师1306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
2、聘任会计师事务所履行的程序经公司2025年3月28日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》,同意公司聘任中审众环作为公司2025年度的财务报告审计和内部控制审计机构。公司董事会审计与风险控制委员会发表了同意的书面审核意见。
二、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司2025年年报工作安排,中审众环对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来



