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哈空调:哈尔滨空调股份有限公司关于拟续聘2026年度审计机构的公告

上海证券交易所 04-24 00:00 查看全文

哈空调 --%

证券代码:600202证券简称:哈空调编号:临2026-013

哈尔滨空调股份有限公司

关于拟续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)2026年4月23日召开九届五次董事会会议,审议通过了公司董事会审计委员会《关于聘请2026年度审计机构及2025年度审计报酬的提案》,同意继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司2026年度审计机构,该事项尚须提交公司股东会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月04日(起始1993年3月18日)

组织形式:特殊普通合伙

统一社会信用证代码:91110102082881146K

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人:李尊农

2025年度末合伙人数量:212人

2025年度末注册会计师人数:1084人

2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:532人

最近一年收入总额(未经审计):219612.23万元

最近一年审计业务收入(未经审计):155067.53万元

最近一年证券业务收入(未经审计):33164.18万元

2025年度上市公司审计客户家数:197家

12025年度上市公司审计收费:24918.51万元

主要行业包括:制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;

房地产业;采矿业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;建筑业;科学研究和

技术服务业;水利、环境和公共设施管理业。

上年度(2024年)本公司同行业上市公司审计客户家数:103家

上年度(2024年)挂牌公司审计客户家数:430家

上年度(2024年)挂牌公司审计收费:7055.90万元

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:206家

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10450万元,购买的职业保险累计赔偿限额

10000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。相关职业保险

可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司及其董监高、

会计师事务所、主办券商的证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

序号诉讼地诉讼案由诉讼金额被告案情进展

1山东省青岛亨达股亨达股份应亨达股份与相关责2023年4月6日青岛市

份有限公司及其赔偿做市商任人员、会计师事务中级人民法院一审判决,董监高、会计师的损失数额所、主办券商承担连2023年6月20日山东省

事务所、主办券为5338656带赔偿责任高院二审已判决

商的证券虚假陈元,其中中述责任纠纷案兴华会计师事务所承担

20%的连带

赔偿责任

3.诚信记录

近三年(2023年、2024年、2025年)中兴华所因执业行为受到刑事处罚0

次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施及纪律处分7次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34

人次、自律监管措施及纪律处分17人次。

(二)项目信息

21.基本信息

项目合伙人:王瑞金

项目质量控制复核人:武晓景

签字注册会计师:王瑞金黄新年

王瑞金先生,2007年11月20日成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2020年11月26日开始在中兴华所执业,近三年签署4家上市公司审计报告,签署10家新三板挂牌公司审计报告。

黄新年先生,2003年10月31日成为中国注册会计师,2018年11月19日开始在中兴华所执业,近三年签署1家上市公司审计报告。

武晓景女士,2005年7月5日成为中国注册会计师,2003年起从事审计、复核工作,2007年开始从事上市公司审计、复核,2018年10月18日开始在中兴华所执业,近三年复核17家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据拟聘任中兴华所上市公司具体情况,并以中兴华所各级别工作人员在本期工作中所耗费的时间为基础,在充分保证审计工作质量的前提下,2025年度财务报表和内部控制审计费用合计为82万元(其中年度财务报表审计费用56万元,内部控制审计费用26万元),较上一年减少3.53%。

(三)本所认定应予以披露的其他信息:无。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立

性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中兴华所具有证券期货相关业务从

3业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司建立健全内

部控制以及财务审计工作的要求,参与提供审计服务工作的相关人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具有足够的投资者保护能力,项目合伙人、项目质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况,向董事会提议续聘中兴华所为公司2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司2026年4月23日召开九届五次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2026年度审计机构及2025年度审计报酬的提案》,同意继续聘请中兴华所为公司2026年度审计机构;同意给予中兴华所为本公司提供的2025年度财务审计服务报酬为人民币56万元,2025年度内部控制审计服务报酬为人民币26万元。

(三)生效日期本次续聘公司2026年度审计机构及2025年度审计报酬事项尚须提交公司股

东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026年4月24日

4

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