关于中再资源环境股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明关于中再资源环境股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
[2025]京会兴专字第00300151号
中再资源环境股份有限公司全体股东:
我们接受中再资源环境股份有限公司(以下简称“中再资环公司”)委托,根据中国注册会计师审计准则审计了中再资环公司2024年12月31日的合并及母公
司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)并出具了
“[2025]京会兴审字第00300144号”标准无保留意见审计报告。
按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,中再资环公司编制了本专项说明所附的《中再资环2024年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中再资环公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中再资环公司2024年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对中再资环公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度中再资环公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中再资环公司披露2024年度报告时使用,不得用作任何其他
第1页,共3页用途。
附表:《中再资环2024年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》
北京兴华会计师事务所中国注册会计师:1(特殊普通合伙)(盖章)
中国·北京中国注册会计师:2
二○二五年四月十一日
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