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金鹰股份:关于计提资产减值准备的公告

上海证券交易所 04-02 00:00 查看全文

证券代码:600232证券简称:金鹰股份公告编号:2026-004

浙江金鹰股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日召开了第

十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性的原则,公司对应收票据、应收款项、其他应收款、存货以及母公司的长期股权投资等相关资产

进行了清查,并按资产类别进行了减值测试,现对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

(一)应收票据、应收账款及其他应收款

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》:对于以摊余成本计

量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本次为应收票据、应收账款及其他应收款等科目计提坏账准备,具体情况如下:

单位:元本期收回或项目期初数本期计提本期核销期末数转回

应收票据215656.27-141005.8674650.41

应收账款70953095.375932458.06469729.984602499.2171813324.24

其他应收款13748515.85485364.79933232.912883646.8410417000.89合计84917267.496276816.991402962.897486146.0582304975.54

(二)存货

按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。具体情况如下:

1、确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

确定可变现净值转回存货跌价转销存货跌价项目的具体依据准备的原因准备的原因原材料相关产成品估计售价减去至完工估本期将已计提存

在产品计将要发生的成本、估计的销售费用以前期间计提了货跌价准备的存自制半成品以及相关税费后的金额确定可变现存货跌价准备的货耗用或售出委托加工物资净值存货可变现净值相关产成品估计售价减去估计的销本期将期初已计上升库存商品售费用以及相关税费后的金额确定提存货跌价准备可变现净值的存货售出

2、存货跌价准备明细情况

单位:元项目期初数本期计提本期转回或转销期末数

原材料7280236.04964126.565436382.592807980.01

在产品1850795.931280237.191241922.541889110.58

库存商品57947427.834981638.5028774132.4234154933.91委托加工物

115855.78115855.78

自制半成品685154.6138889.38664514.0559529.94

合计67763614.417380747.4136116951.6039027410.22

(三)母公司报表的长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,于2025年末对子公司长期股权投资进行了减值测试,对如下子公司计提长期股权投资减值准备:

单位:元子公司名称期初账面价值计提减值准备期末账面价值

舟山达利绢纺制衣有限公司27601567.754824874.2622776693.49

浙江金鹰瑞翔新材料有限公司70905000.0046205850.3524699149.65

浙江金鹰新能源技术开发有限公司25000000.005761594.2919238405.71

黑龙江孙吴金鹰麻业有限公司11036910.404974089.526062820.88小计134543478.1561766408.4272777069.73

三、本次计提坏账准备及资产减值准备对公司的影响

(一)对合并报表的影响

产生信用减值损失及存货跌价损失情况如下:

单位:元项目本期数上年同期数

应收票据坏账损失-141005.86-203156.27

应收账款坏账损失5462728.08-8325657.32

其他应收款坏账损失-447868.12-2834392.16

存货跌价损失-7380747.41-41654204.79

(三)对母公司报表影响母公司报表因计提上述长期股权投资减值准备产生资产减值损失

61766408.42元,在合并报表中予以抵消,该项减值准备的计提对公司2025年

度合并报表净利润不产生直接影响。

四、公司董事会审计委员会、董事会的意见1、董事会审计委员会意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果,同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关

会计政策规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2026年4月2日

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