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中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已签
报告文号:众环专字[2022]1710038号
委托单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
被审验单位名称:海南椰岛(集团)股份有限公司微信扫一扫查询真伪
被审单位所在地:海南-海口市中审众环会计师事务所(特殊普通合事务所名称:
伙)
报告类型:其他专项审计
报告日期:2022-04-25
报备日期:2022-04-25
签名注册会计师:卢剑徐艳萍
海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:027-86781083
通信地址:武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼
如对上述报备资料有疑问,请与湖北省注册会计师协会联系。
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2021年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字[2022]1710038号
海南椰岛(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“海南椰岛”)2021年12月31日的合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“2021年度财务报表”)的基础上,对后附的《海南椰岛(集团)股份有限公司2021年度营业收入扣除情况表》(以下简称“营业收入扣除表”)进行了专项核查。
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据,是海南椰岛公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查,我们没有发现后附的《海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年度营业收入扣除情况表》与我们在审计海南椰岛公司2021年度财务报表
时所检查的会计资料,以及2021年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
核查报告第1页共2页