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中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度财务预算报告

公告原文类别 2022-05-11 查看全文

广西梧州中恒集团股份有限公司

2022年度财务预算报告

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)2022

年度财务预算报告如下:

一、预算编制说明

公司根据以往年度的经营状况,考虑市场和业务拓展计划,在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上,结合行业状况及发展前景,以经审计的

2021年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制2022年度的财务预算。

二、预算编制基本假设

(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

(二)公司所处行业形势、市场行情无重大变化。

(三)公司主要产品的市场价格和供求关系不会有重大变化。

(四)公司主要原料成本价格和供求关系不会有重大变化。

(五)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。

(六)无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

(一)营业收入根据公司2021年业务完成情况,结合2022年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算;

(二)营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算,各项变动与收入的变

动进行匹配,各项费用、资产减值损失、投资收益根据2021年度实际支出情况及2022年度业务量的增减变化情况进行预算;

(三)按公司年度经营计划,力争实现主打产品销量同比稳增长、普药销量实

现20%以上增长、健康食品销量实现20%以上增长、日化产品销量实现100%以上增长。

四、2022年度主要预算指标

公司管理层预计,在2021年的基础上,结合2022年的总体经营规划,公司力争通过经营管理团队的努力,实现营业收入稳定增长。

五、特别提示

本预算仅为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2022

1年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。本报告尚需提交公司股东大会审议。

特此报告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022年5月11日

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