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城建发展:会计师事务所对公司内部控制的审计报告

上海证券交易所 04-18 00:00 查看全文

北京城建投资发展股份有限公司

内部控制审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073

电话:(010)51423818传真:(010)51423816中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址( l o c a t i o n ):北京 市丰台区丽泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6内部控制审计报告

中兴华内控审字(2026)第010016号

北京城建投资发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“城建发展公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、北京城建投资发展公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是城建发展公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见我们认为,城建发展公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。日证书序号0014686说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。

名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

租、出借、转让。

首席合伙人:李尊农4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。

经营场所:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层夕

/.政、、

发证机关:八宝

组织形式 主: 特殊普通合伙 I 汃

执业证书编号:11000167

批准执业文号:京财会许可(2013)0066号

批准执业日中华人民共和国财政部制期:2013年10月25日口

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