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国电南自:江苏国电南自电力自动化有限公司审计报告(2022年1月1日至2022年12月31日止)

公告原文类别 2023-03-31 查看全文

江苏国电南自电力自动化有限公司

审计报告

天职业字[2023]15770号

审计报告--1

2022年度财务报表-4

2022年度财务报表附注-18

些管用于证明该审计报量查由具有执业许可的会计师事务所祟悬

报告编码:京23B4B59Y1Z

审计报告

天职业字[2023]15770号

江苏国电南自电力自动化有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了江苏国电南自电力自动化有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括

2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了

贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对

财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职

业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使

其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事

项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

1

审计报告(续)

天职业字[2023]15770号

证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准

则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序

以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能

涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就

可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结

论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使

用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结

论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

[以下无正文]

2

审计报告(续)

天职业字[2023]15770号

[此页无正文]

中国注册会计师:王传邦

中国?北110002960001

二〇二三年三月三十九日

中国注册会计师:张定坤

110101504925

3

合并资产负债表

编制单位:江江国电南自电力自动化有限公司2022年12月31日『金额单位:元

项目行次期末余额期切余额附注编号

法定代表人:孙蓓俊主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:薛红丽

合并资产负债表(续)

编制单位:江苏国电南自山力口化有限公司2022年12月31日金额单位:元

法定代表人:孙蓓俊主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:陈红丽

5

合并利润表

编制单位:江苏国电南广电力自动比限公2022年度金额单位:元

法定代表人:孙蓓俊主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:薛红丽口

6

合并现金流量表

编制单位:江苏国电南自电力自动化有限公司2022年度金额单位:元

法定代表人:孙蓓俊主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:薛红

7

合并所有者权益变动表

编制单位:江苏国电南自电力自动化有限公司。2022年度金额单位:元

本年金额

四、本年年末余额

主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:薛红丽

法定代表人:孙蓓俊

8

合并所有者权益变动表(续)

编制单位:江苏国电南自电力自动化有限公2022年度金额单位:元

上年金额

四、本年年末余额

主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:薛红丽

法定代表人:孙蓓俊主管会计工作负责人:董文

9

合并资产减值准备情况表

编制单位:江苏国电南自电力自动化有限公司2022年12月31日

2022年12月31日金额单位:元

孙蓓俊主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:薛红丽

10

资产负债表

编制单位:江苏市南自电力自动化有限公司2022年12月31日金额单位:元

法定代表人:孙蓓俊主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:薛红丽

11

资产负债表(续)

编制单位:江苏国电南自电力自动化有限公司2022年12月31日金额单位:元

法定代表人:孙蓓俊主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:薛红丽

12

利润表

编制单位:江苏国电南自电力自动化有限公司2022年度金额单位:元

法定代表人:孙蓓俊主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:薛红州

13

现金流量表

编制单位:江苏国电南电电力自动化有限公司2022年度金额单位:元

法定代表人:孙蓓俊主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:

14

所有者权益变动表

编制单位:江苏国电南自电力自动化有限公司2022年度金额单位:元

本年金额

法定代表人:孙蓓俊主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:薛红丽

15

所有者权益变动表(续)

编制单位:江苏国电南口电力自动化有限公司2022年度金额单位:元

上年金额

法定代表人:孙蓓俊主管会计工作负责人:董文会计机构负责人:薛红丽

16

资产减值准备情况表

编制单位:江苏口电南自电力自动化有限公司2022年12月31日金额单位:元

人:孙蓓俊主管会计工作负责人:更文会计机构负责人:薛红丽

17

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