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维维股份:维维食品饮料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

证券代码:600300证券简称:维维股份公告编号:临2022-045

维维食品饮料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)

维维食品饮料股份有限公司(以下简称“维维股份”或“公司”)于2022年10月27日召开公司第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请公司

2022年度审计机构的议案》(以下简称“该议案”),同意续聘立信事务所为

公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,

2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师707名。

立信事务所2021年度业务收入(未经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元,上市公司审计收费7.19亿元,挂牌公司审计收费0.87亿元。

2021年度立信事务所为587家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公

司审计客户4家,上年度本公司同行业挂牌公司审计客户3家。

12.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)结果

裁)人人事件金额

投资者金亚科技、周2014年报预计4500万元连带责任,立信事旭辉、立信事务所投保的职业务所保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

投资者保千里、东北2015年重组、80万元一审判决立信事

证券、银信评2015年报、务所对保千里在

估、立信事务2016年报2016年12月30日所等至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的

15%承担补充赔偿责任,立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录

立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理

措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人

2徐志敏,2009年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2009年

开始在立信事务所执业,2015年度、2016年度为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家,近三年复核上市公司审计报告5家。

(2)签字注册会计师程人坚,2018年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2016年开始在立信事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

(3)质量控制复核人

王斌2002年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在立信事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告13家,近三年复核上市公司审计报告4家。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2021年度审计费用为290万元,其中财务报告审计费用为200万元,内部控制审计费用为90万元。公司2022年度审计费用将根据审计工作量及公允、合理的审计费用定价原则确定,较2021年度未发生变化,财务报告审计费用为

200万元,内部控制审计费用为90万元。。

2021年度2022年度增减%

收费金额(万元)2902900

3二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独

立性和诚信状况进行了充分了解和审查,认为立信事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力、资质和经验,能够满足公司审计工作的要求。同意续聘立信事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项予以事前一致认可,发表事前认可意见如下:立信事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,能够满足公司各项审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司全体独立董事同意本次续聘会计师事务所事宜,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

立信事务所具备相应的执业资质和胜任能力,本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。公司全体独立董事同意聘请立信事务所为公司2022年度审计机构。

(三)董事会审议和表决情况。

公司于2022年10月27日召开第八届董事会第十二次会议,以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信事务所为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

4

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