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维维股份:维维股份审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

公告原文类别 2024-03-16 查看全文

维维食品饮料股份有限公司

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”或“该所”)2023年审计资质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下:

一、资质审查情况

公司审计委员会对中兴华所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护

能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。

二、审计工作监督情况

1、公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通,认真听取、审阅了中兴华所对公司年报审计的工作计划和时间安排,确保工作安排是合理的,积极保障公司年审工作的正常运行。

2、在审计期间,审计委员会与中兴华所进行了充分的沟通,且听取了中兴

华所关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了解相关情况后及时解决问题,并督促其在约定时限内提交审计报告,避免工作中出现不合规的情形。同时,公司审计委员会按照相关规定要求,在中兴华所出具2023年年度审计报告初步审计意见后,审阅了其编制的2023年年度财务会计报表,并形成书面意见。

3、在取得中兴华所提交的标准无保留意见审计报告后,对年度财务会计报

表进行表决,确保中兴华所编制的报告是真实的、准确的、完整的,并同意提交公司董事会审核。

三、总结评价

公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定,忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责,本着对公司、股东、特别是中小股东负责的

第1页共2页态度,秉承客观、公正、独立的原则,认真审议相关议案,并发挥了指导、协调、监督作用,有效促进了公司内控建设和财务规范,促进了公司董事会规范决策和公司规范治理,保证了公司和中小股东的合法权益,认真履行了审计委员会的职责。

维维食品饮料股份有限公司董事会审计委员会

二〇二四年三月十六日

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