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华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的公告

上海证券交易所 04-22 00:00 查看全文

证券代码:600301证券简称:华锡有色编号:2026-024

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报

告经北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具标准无保留意见的审计报告。

*2025年主要财务指标:营业收入580291.81万元,同比增加25.31%(追溯后);归属于上市公司股东的净利润80077.41万元,同比增长21.75%(追溯后)。

*结合2025年度实际经营成果及财务状况,公司对2026年宏观经济形势、行业发展趋势等进行综合考虑,编制2026年度财务预算。本预算为公司内部管理控制考核指标,不代表公司对2026年的盈利预测,也不代表公司对投资者的承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展变化等多种因素,存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

第一部分2025年度财务决算

公司2025年度财务报告经北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,现将公司2025年财务状况和经营成果报告如下:

一、主要财务指标及变动情况

(一)财务状况主要指标

单位:万元

12024年末

指标2025年末同比增减(追溯后)

资产总计906388.01774118.6617.09%

负债总计316536.26275569.0614.87%

归属于上市公司股东的净资产480353.83399924.8420.11%

所有者权益合计589851.75498549.6018.31%

(二)经营成果主要指标

单位:万元

2024年

指标2025年同比增减(追溯后)

营业收入580291.81463093.9225.31%

归属于上市公司股东的净利润80077.4165774.1121.75%归属于上市公司股东的扣除非

76828.4263343.3621.29%

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额146313.52123678.8618.30%

基本每股收益(元/股)1.271.0421.73%

稀释每股收益(元/股)1.271.0421.73%

二、主要经营情况变动分析

单位:万元上年同期数科目本期数变动比例(追溯后)

营业收入580291.81463093.9225.31%

营业成本368064.28275906.4033.40%

销售费用1243.341140.159.05%

管理费用29617.9727606.117.29%

财务费用3638.443073.4718.38%

研发费用8317.1110579.23-21.38%

经营活动产生的现金流量净额146313.52123678.8618.30%

投资活动产生的现金流量净额-15663.52-63707.4575.41%

筹资活动产生的现金流量净额-30923.79-38137.2118.91%

(一)营业收入同比增加主要系报告期内主要产品销量及销售单价同比上涨。

(二)营业成本同比增加主要系报告期内主要产品原料采购量及采购单价同比上涨。

(三)销售费用同比增加主要为职工薪酬及折旧摊销费用增加。

(四)管理费用同比增加主要为职工薪酬及折旧摊销费用增加。

2(五)财务费用同比增加主要为预计负债未确认融资费用增加。

(六)研发费用同比减少主要为本年研发项目周期性调整及委托外部研发减少。

(七)经营活动产生的现金流量净额同比增加主要为报告期内经营收益增长。

(八)投资活动产生的现金流量净额同比增加主要为本期未实施大额并购。

(九)筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要为本期偿还银行贷款减少。

三、关于2025年度重大财务会计事项的说明

本年度公司以现金方式,收购控股股东广西华锡集团股份有限公司持有的北京华锡金海经贸有限责任公司100%股权,交易价款为102.01万元,形成同一控制下企业合并。本次合并形成的长期股权投资成本为102.01万元,合并后公司资产规模、盈利能力均得到有效提高。

第二部分2026年度财务预算

公司根据战略发展目标,结合2025年度实际经营成果及财务状况,对2026年宏观经济形势、行业发展趋势等进行综合考虑,编制2026年度财务预算。

一、预算编制范围本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。

二、预算编制基本假设

(一)公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境、法律法规等无重大变化;

(三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;

(四)公司生产经营计划、投资计划不因政府、市场、资金等影响实施进度;

(五)无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。

三、2026年主要预算指标

(一)营业收入:2026年计划实现营业收入约59.82亿元;

(二)主要产品生产计划:矿山锡、锌、铅锑金属矿产量合计8.04万吨,委托加工锡锭、锌锭、锑锭、铟锭等产品产量合计3.52万吨。

3四、特别提示

本预算为公司内部管理控制考核指标,不代表公司对2026年的盈利预测,也不代表公司对投资者的承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展变化等多种因素,存在不确定性。敬请投资者特别注意投资风险。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026年4月22日

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