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标准股份:子公司内部控制缺陷及整改情况

九方智讯 05-06 11:15

ST标准 --%

5月6日有投资者向标准股份(600302)提问:公司年报被出具非标审计意见,是否因为账目存在问题,有假账的可能性吗?请认真回答。

5月6日公司回答表示:尊敬的投资者,您好。公司子公司标准海菱在2025年度缝制设备内销业务客户签收单据严重缺失,销售跟踪控制环节的内部控制未能得到有效执行。针对影响财务报告的重大内部控制缺陷的问题,公司采取以下整改措施以纠正相关内部控制缺陷,并切实防范该等问题带来的持续影响:

1、公司组织的清算组已接管标准海菱的财务工作,对2025年度缺失签收单据的销售业务进行全面的梳理和核对,针对缺失的客户签收单,通过收集物流运输记录、客户对账单、发票流转记录及回款凭证等多方证据,进行逐笔交叉验证,查清所有涉及的财务及业务记录,以确保财务报表数据准确,此项工作将在年度报告披露日后的3个月内完成。

2、公司要求标准海菱清算组加快清算程序的推进,于2026年12月31日前完成标准海菱公司清算注销工作。

3、鉴于标准海菱于2025年已进入清算注销程序,生产经营活动已全面停止。该公司此前发生的可能影响内部控制问题将不再形成持续的影响和风险。

4、公司将此案例纳入公司内部培训,汲取教训,举一反三,重新梳理核查公司各部门的相关内部控制制度的执行,特别是分析警示公司及其他子公司严格规范收入确认流程,防止类似问题再次发生。

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