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亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司内部控制审计报告

公告原文类别 2024-04-09 查看全文

潍坊亚星化学股份有限公司

内部控制审计报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告

永证专字(2024)第310065号

潍坊亚星化学股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的要求,我们审计了潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“亚星化学”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是亚星化学管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

四、审计意见

我们认为,亚星化学于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

1和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国*北京中国注册会计师:

二〇二四年四月八日

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