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澳柯玛:澳柯玛股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 04-23 00:00 查看全文

澳柯玛 --%

澳柯玛股份有限公司

对会计师事务所履职情况评估报告

澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所

(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)作为公司2025年度审计机

构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,公司对立信所2025年度审计工作履职情况进行了评估。具体如下:

一、公司聘任2025年年审会计师事务所情况

公司分别于2025年9月29日、2025年10月17日召开九届十七次董事会会议及2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信所为公司2025年度财务报告及内控审计机构。有关立信所基本情况包括但不限于基本信息、投资者保护能力、诚信记录以及项目信息等,具体详见公司于2025年9月30日发布的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(编号:临2025-

040)。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

立信所按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司2025年度财务报告及截至2025年12月31日的财务报告内部

控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025年度营业

收入扣除情况等进行核查,并出具了专项报告。

在2025年年度审计工作中,立信所制订并实施了合理的审计工作方案和审计计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、总体审计策略、重要性、关键审计事项、重点关注领域和审计方案、对舞弊的考虑以及质量管理体系等与公司管

理层、治理层进行了沟通,达成一致意见,有效提升了工作的准确性及效率。

三、总体评价经评估,公司认为立信所作为公司2025年度财务报告及内控审计机构,在执行审计工作过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,能够与公司管理层、审计委员会、独立董事等及时进行沟通,参与审计的会计师严格遵守中国注册会计师审计准则规定,履行了必要的审计程序,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2025年度审计工作,并出具了恰当的审计报告。

澳柯玛股份有限公司董事会

2026年4月22日

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