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浙江龙盛:浙江龙盛关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-15 00:00 查看全文

证券代码:600352证券简称:浙江龙盛公告编号:2025-011号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)●原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司于2025年4月11日召开公司第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2025年度财务报表审计和内

部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年(经审审计业务收入30.99亿元计)业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元

2024年上市公制造业,信息传输、软件和信息技术服务司(含 A、B股) 业,批发和零售业,水利、环境和公共设审计情况施管理业,电力、热力、燃气及水生产和涉及主要行业供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、

第1页共4页渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。

本公司同行业上市公司审计客户家数544

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气已完结(天

2017年度、2019年健需在5%

华仪电度年报审计机构,因的范围内与气、东海2024年3月6华仪电气涉嫌财务造华仪电气承投资者

证券、天日假,在后续证券虚假担连带责健陈述诉讼案件中被列任,天健已为共同被告,要求承按期履行判担连带赔偿责任。决)上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年

12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分

13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:宋鑫,2006年起成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2016年起为本公司提供审计

第2页共4页服务;近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

签字注册会计师:朱勇,2015年起成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:张恩学,2010年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核11家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2025年度在公司现有审计范围内,聘用天健会计师事务所的审计服务费用

预计为250万元(不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用),其中财务报表审计费用为200万元,内部控制审计费用为50万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成公司委托的各项工作。历年来天健会计师事务所(特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。因此,审计委员会成员建议:为保持公司审计工作的持续性,继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2025年度的审计工作,同时聘请其负责本公司2025年度内部控制审计工作,此事项提交董事会审议。

第3页共4页(二)董事会的审议和表决情况公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》,同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2024年年度股东大会审议。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录公司董事会审计委员会专门会议记录。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

二 O二五年四月十五日

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