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瑞贝卡:关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

瑞贝卡 --%

证券代码:600439证券简称:瑞贝卡公告编号:临2026-007

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月27日召开了第九届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”或“中喜会计师事务所”)为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月28日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人:张增刚

2025年度末合伙人数量:102人

2025年度末注册会计师人数:431人

2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:324人

2025年收入总额:44911.66万元

2025年审计业务收入:38384.97万元

2024年证券业务收入:15577.80万元

2025年度上市公司审计客户家数:208家

2025年度上市公司审计客户前五大主要行业:序号行业门类类别名称

1制造业专用设备制造业

2制造业计算机、通信和其他电子设备制造业

3信息传输、软件和信息技术服务业互联网和相关服务

4制造业橡胶和塑料制品业

5制造业汽车制造业

2025年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码行业门类行业大类

I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业

C35 制造业 专用设备制造业

C38 制造业 电气机械和器材制造业

C34 制造业 通用设备制造业

C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业

2025年度上市公司审计收费:6278.93万元(未审数)

2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2.投资者保护能力

2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为10500万元,符合相关规定。近三年,中喜会计师事务所不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录近三年,中喜会计师事务所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施

11次和纪律处分1次;4名从业人员因执业行为受到行政处罚2次,24名从

业人员因执业行为受到监督管理措施13次,2名从业人员因执业行为受到纪律处分1次。中喜会计师事务所及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:陈翔,1997年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2004年开始在中喜会计师事务所执业,2025年度开始为本公司提供审计服务,近三年签署3家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

签字注册会计师:孙亚林,2013年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在中喜会计师事务所执业,2025年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署东2家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

项目质量控制复核人:李亚萍,2014年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2012年开始在中喜会计师事务所执业,2023年度开始为本公司提供审计服务。近三年复核过4家上市公司,从业期间为多家企业提供过证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中喜及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费2025年度审计费用为人民币90万元整(不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用),其中财务审计费用为60万元整,内部控制审计费用为30万元整。2026年度,公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司年度财务报表和内部控制的审计机构,拟确定年度财务报表审计报酬为70万元、内部控制审计报酬为40万元,合计110万元,较上一期审计费用同比合计增加20万元。

2026年度审计收费系综合考虑公司业务规模、行业特点、会计处理复杂程度、年报审计所需人员投入及工作量,并结合会计师事务所的收费标准等因素综合确定,尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况公司召开了第九届董事会审计委员会2026年第二次会议,对中喜2025年度工作情况、独立性和专业性进行了充分评估,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并出具了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。审计委员会认为:中喜具备相应业务资质条件、专业能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备良好的诚信状况。其按照审计计划如期完成2025年度公司审计工作,并在执行工作过程中恪尽职守、勤勉尽责,出具的相关审计意见独立、客观、公正,能够满足公司对审计工作的要求,同意续聘中喜为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第七次会议,董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会同意续聘中喜为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,并同意将该项议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2026年4月29日

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