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空港股份:北京空港科技园区股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告

公告原文类别 2024-03-29 查看全文

北京空港科技园区股份有限公司

关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)聘请中兴财光华

会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴财光华)作为公司2023年度财务及内

部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴财光华2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中兴财光华资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、资质条件

中兴财光华成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙企业。注册地为北京市西城区,首席合伙人为姚庚春先生。中兴财光华长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,于2020年11月2日通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

截至2022年末,中兴财光华拥有合伙人156人、注册会计师812人(其中325名签署过证券服务业务)、从业人员3099人。

2022年购买职业责任保险累计赔偿限额:11600.00万元;职业保险累计赔偿

限额和职业风险基金之和17740.49万元;职业保险能够覆盖因审计失败导致的民

事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

二、执业记录

1.项目组人员信息

注册会计开始从事开始在中开始为公司项目姓名师执业时上市公司兴财光华提供审计服间审计时间执业时间务时间项目合伙人侯胜利2004年2017年2017年2023年签字注册会计师韦宇2021年2016年2022年2023年质量控制复核人王新文2008年2009年2012年2022年

1(1)项目合伙人近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司情况

姓名时间上市公司名称职务万方城镇投资发展股份有限公司

2021年签字注册会计师(股票简称:万方发展,股票代码:000638)厦门致力金刚石科技股份有限公司

2021年-2023年签字注册会计师(股票简称:致力科技,股票代码:831862)侯胜利东旭蓝天新能源股份有限公司

2022年质量控制复核人(股票简称:东旭蓝天,股票代码:000040)金鸿控股集团股份有限公司

2022年-2023年签字注册会计师(股票简称:ST 金鸿,股票代码:000669)

2023年北京空港科技园区股份有限公司签字注册会计师

注:以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

(2)签字注册会计师近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司情况姓名时间上市公司名称职务签字注册会计

2022年-2023年北京空港科技园区股份有限公司

师韦宇通普信息技术股份有限公司签字注册会计

2023年

(股票简称:通普股份,股票代码:839502师)

注:以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

(3)质量控制复核人近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司情况姓名时间上市公司名称职务天马轴承集团股份有限公司质量控制复核

2021年(股票简称:汇洲智能,股票代码:002122)人中基健康产业股份有限公司质量控制复核

2023年(股票简称:中基健康,股票代码:000972)人东华软件股份公司质量控制复核

王新文2022年-2023年(股票简称:东华软件,股票代码:002065)人博天环境集团股份有限公司质量控制复核

2022年-2023年(股票简称:*ST 博天,股票代码:603603) 人质量控制复核

2021年-2023年北京空港科技园区股份有限公司

注:以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。天马轴承集团股份有限公司于2023年6月3日发布《关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变

2更登记的公告》,将名称由“天马轴承集团股份有限公司”变更为“汇洲智能技术集团股份有限公司”。公司证券简称由“天马股份”变更为“汇洲智能”,启用时间为2023年6月5日(星期一);证券代码“002122”保持不变。

2.诚信记录

签字项目合伙人侯胜利、签字注册会计师韦宇和项目质量复核人王新文近三年

未受到行政处罚、刑事处罚、纪律处分;近三年因执行上市公司业务受到行政监管

措施的具体情况,详见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况

1侯胜利2021年11月17日行政监管措施吉林证监局吉证监决〔2021〕28号

3.独立性拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、质量管理水平

(一)项目咨询

在2023年的年度审计流程中,中兴财光华展现出了高度的专业性与协作精神。

他们针对公司的重大会计审计事项,积极与行业专家进行深入沟通与咨询。在这一过程中,双方团队紧密合作,不仅确保了审计工作的顺利进行,还及时攻克了公司面临的一系列重点与难点技术问题。

(二)意见分歧解决

中兴财光华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中,中兴财光华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3(三)项目质量复核

审计过程中,中兴财光华实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

(四)项目质量检查中兴财光华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴财光华所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

(五)质量管理缺陷识别与整改

中兴财光华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中兴财光华完整、全面的质量管理体系。

2023年年度审计过程中,中兴财光华勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2023年年度审计过程中,中兴财光华针对公司的服务需求及实际情况,制定全

面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关

联方交易、租赁业务等。

中兴财光华全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。

中兴财光华制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

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