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科达制造:科达制造股份有限公司关于中喜会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

上海证券交易所 03-28 00:00 查看全文

科达制造股份有限公司

关于中喜会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)对公司2025年度财务报表和内部控

制的审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)的履职情况进行了评估。现将评估情况汇报如下:

一、资质条件

机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月28日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人:张增刚

截至2025年末,中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师324名。

中喜会计师事务所2025年度收入总额为44911.66万元,其中审计业务收入

38384.97万元,证券业务收入15577.80万元(注:前述数据未经审计)。2025年度中喜会计师事务所共承办42家上市公司审计业务,208家挂牌公司审计业务,其中上市公司审计客户前五大主要行业为(1)专用设备制造业;(2)计算机、通信和其他电子设备制造业;(3)酒、饮料和精制茶制造业;(4)软件和信

息技术服务业;(5)橡胶和塑料制品业。2025年度上市公司审计收费总额为

6278.93万元(未审数),本公司同行业上市公司审计客户共4家。

二、执业记录

1、项目主要成员信息

项目合伙人及签字注册会计师:吕小云,1998年成为注册会计师,2000年起在中喜会计师事务所执业,并从事上市公司审计业务,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署了张家港保税科技(集团)股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等上市公司审计报告。

签字注册会计师:苏胜男,自2012年起从事审计服务,2016年成为注册会计师,2023年起在中喜会计师事务所执业,并从事上市公司审计业务,2023年

1/3开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:田野,2004年起在中喜会计师事务所执业,2006年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2013年开始从事质控复核工作,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年复核了上市公司审计报告

11家,挂牌公司审计报告13家。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师吕小云于2026年2月曾受到中国证券监督管

理委员会重庆监管局出具警示函的行政监管措施1次,该行政监管措施不影响其继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外,本项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、

监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

中喜会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等法律法规对独立性要求的情形。

三、审计质量控制

中喜会计师事务所制定的《质量管理制度》包含项目质量复核办法、业务意

见分歧管理办法、重大业务事项管理办法、执业质量检查管理办法等15个方面,从整个审计业务的全环节、全方位进行监控和管理,保证其业务开展的质量控制。

四、工作方案

在2025年度审计工作过程中,中喜会计师事务所与公司董事会审计委员会进行了充分的协商安排,制订了总体审计策略和具体审计计划,审计时间安排合理,审计人员配置专业,为完成审计任务和降低审计风险作了充分的准备。

本年度年报审计工作严格遵循中国注册会计师审计准则的相关规定,以风险导向审计理念为基础,聚焦财务报表的公允性与合法性。中喜会计师事务所实施了包括控制测试、实质性分析程序及细节测试在内的全套审计程序,重点对建材机械装备收入及建筑陶瓷收入的确认、权益法核算的蓝科锂业长期股权投资收益

进行关键审计,重点对关联交易核算、预付账款、存贷双高进行了充分取证。

在全面评价管理层财务会计政策运用的恰当性的同时,中喜会计师事务所也对与财务报表相关的内部控制设计与运行的有效性进行了独立测试,重点针对公司前期违规账外收付及核算、发放董监高薪酬等问题的整改情况进行了核查。

2/3五、人力及其他资源配备

中喜会计师事务所配备了专业的审计工作小组,审计小组共由19人组成,另有质量控制复核人1人,均具有独立操办本次审计业务所需的专业知识、专业技能及相关工作经验,以及审慎、客观、独立的职业素养,能够很好地胜任本次审计工作。

六、信息安全保密

中喜会计师事务所在审计过程中,严格遵照中国注册会计师执业准则及其他执业规范的规定开展检查工作。除与公司签订保密协议外,采取制定内部保密制度、开展职业道德教育、全体项目成员进场前签署保密承诺函以及使用涉密笔记

本执行审计等多种措施,确保全体项目审计人员遵守职业道德规范,恪守保密原则,对审计过程中知悉的所有事项保密,不利用其为自己或他人谋取利益。

七、风险评估承担能力

中喜会计师事务所具备良好的投资者保护能力,2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为10500万元,符合相关规定。中喜会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

八、总体评估综上,公司认为中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资质,具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的经验和能力,审计人员配置合理、执业能力胜任,在信息安全保密管理、投资者保护能力及独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,出具的审计报告能够充分反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量,符合公司的实际情况。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

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