四川西昌电力股份有限公司
关于2023年度会计师事务所
履职情况评估报告
四川西昌电力股份有限公司(以下简称:公司)聘请信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:信永中和)作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称:选聘办法),公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
审计前,项目合伙人及签字注册会计师于2023年11月
16日,对审计范围、审计重点关注的风险领域和事项等内容
向公司治理层进行了沟通。2023年12月4日,信永中和审计人员入场进行内部控制审计及财报预审工作。2023年12月18日,项目签字会计师参加了内部控制审计及财报预审沟通会议。2023年12月28日,对审计范围、审计重点关注的风险领域和事项、项目组织和人员分工、审计时间安排等内容向公司董事会审计委员会进行了沟通汇报。2024年2月
19日,入场进行年报正式审计。2024年4月11日,项目合
伙人及签字注册会计师就审计进展、审计重点事项向公司审
计委员会进行了沟通汇报。根据《选聘办法》中相关评价要求和公司招标文件履约评价内容,对信永中和2023年度年报审计履职工作评价如下:一、服务人员本次审计项目合伙人及签字注册会计师具有较长的执业资格,在2023年度审计过程中,信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部门及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。在日常咨询沟通中,表现出了较高的专业水准,且服务周到,响应及时。本次审计中,信永中和安排了2个小组、11人外勤审计,审计人力保障充分。
二、服务时效本次年报审计为信永中和对公司的第15次年报审计服务,对行业了解、主要业务结构与模式沟通等方面,信永中和在审计过程中,跟公司管理层、治理层沟通反馈及时,且重要事项与所内复核、质控部门积极反馈沟通,保证了审计时效。
三、服务质量信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、
关联方交易等审计内容全覆盖,审计服务质量符合公司要求。
四、其他
2023年度审计过程中,信永中和遵守承诺,不存在违反
保密要求行为,违反廉洁要求行为等一票否决事项。
综上,公司认为信永中和的从业资质、执业记录、工作方案和人力及其他资源配备、质量管理水平、信息安全管理和风险承担能力等方面符合公司选聘事务所相关要求,并在2023年度年报审计过程中勤勉履职,保持了良好的独立性,
公允地表达意见,较好地完成了公司2023年度年报审计工作,公司对信永中和2023年度审计服务评价为良好。
2024年4月23日