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腾达建设:腾达建设关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-18 00:00 查看全文

股票代码:600512股票简称:腾达建设公告编号:临2026-011

腾达建设集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业注册会计师2363人人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.69亿元2024年(经审审计业务收入25.63亿元

计)业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

2025年上市审计收费总额7.35亿元

公司(含 A、B 制造业,信息传输、软件和信息技术服务股)审计情况涉及主要行业业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数10家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至

2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限

额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所(特已完结(天健会计殊普通合伙)作为华仪华仪电气、师事务所(特殊普电气2017年度、2019东海证券、通合伙)需在5%的

年度年报审计机构,因天健会计师2024年3月范围内与华仪电气投资者华仪电气涉嫌财务造事务所(特6日承担连带责任,天假,在后续证券虚假陈殊普通合健会计师事务所述诉讼案件中被列为伙)(特殊普通合伙)

共同被告,要求承担连已按期履行判决)带赔偿责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至

2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施

17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112

名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施

63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

何时成何时开始何时开何时开始为近三年签署或复核上项目组成员姓名为注册从事上市始在本本公司提供市公司审计报告情况会计师公司审计所执业审计服务

项目合伙人葛徐1996年1996年1996年2002年近三年签署华数传媒、诺力股份等上市公司葛徐1996年1996年1996年2002年审计报告签字注册会近三年签署过伟星新

计师林晗2010年2008年2008年2013年材、聚力文化等上市公司审计报告近三年主要复核东方

质量控制复电缆、南华期货、宁波沈颖玲2005年不适用2010年不适用核人华翔等上市公司审计报告

2.诚信记录

葛徐近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况;因执业行为

受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚1次。

林晗、沈颖玲近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会

计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价系综合考虑公司的业务规模、审计工作的繁简程度、

天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需投入的工作人

员配置及工作时间,经双方协商确定。2025年度财务审计费用为人民币110万元(含内控审计),与上一期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要;其在为公司提供2025年度审计服务中,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执行准则,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见,较好地完成了公司委托的各项工作。

审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构(包括内控审计)。

(二)董事会的审议和表决情况公司于2026年4月16日召开的第十一届董事会第三次会议审议

通过了《关于续聘审计机构及支付2025年度审计费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度的

审计服务(包括内控审计)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告腾达建设集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

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