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贵航股份:贵航股份公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告

上海证券交易所 03-14 00:00 查看全文

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事

务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司2025年度财

务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

1、基本信息

机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988年8月成立(2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人:刘维

截至2025年12月31日合伙人数量:233人

截至2025年12月31日注册会计师人数:1507人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:856人

2024年度业务总收入:25.10亿元

2024年度审计业务收入:23.49亿元

2024年度证券业务收入:12.38亿元

2024年度上市公司审计客户家数:518家

2024年度上市公司年报审计收费总额:6.20亿元

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科

学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等

本公司同行业上市公司审计客户家数:383家2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]

作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的

原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪

律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措

施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

4、聘任会计师履行的程序

经董事会审计委员会审议,公司第七届董事会第二十一次会议及2025年第一次临时股东会审议通过,同意公司续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构。

二、项目信息

1.基本信息

何时成为何时开始何时开始何时开始为近三年签署或复核上市公项目组成员姓名注册会计从事上市在本所执本公司提供司审计报告情况师公司审计业审计服务项目合伙人蔡如笑2013年2011年2019年2024年近三年签署的上市公司2家签字注册会王伟2021年2019年2019年2025年近三年签署的上市公司1家计师签字注册会张倩倩2020年2016年2019年2024年近三年签署的上市公司1家计师近三年复核过多家上市公司质量复核人郭晓鹏2002年2002年2020年2024年和挂牌公司的审计报告

2.诚信记录

项目合伙人蔡如笑、签字注册会计师王伟、张倩倩以及项目质量控制复核人

郭晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律

监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、2025年会计师事务所履职情况按照公司2025年年报工作安排,容诚会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合《审计业务约定书》、《内控审计业务约定书》,对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,对公司内部控制评价情况进行审核并出具了内控审计报告。同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测

试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层及时进行了沟通。

四、公司对容诚会计师事务所履职的评估情况

经公司评估和审查后,认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效,具有为上市公司提供年审服务的能力,满足审计工作要求。其在公司2025年年度报告审计过程中坚持独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守和业务水平,按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰,切实履行了审计机构应尽的职责,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为。

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