天下秀数字科技(集团)股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
中汇会审[2026]4175号
天下秀数字科技(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称天下秀公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天下秀公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,天下秀公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中汇会计师事务所(特殊通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
报告日期:2026年4月9日
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过 名 金刚锋
性 别Sex 男
出生日期Date ofbirth 1979-10-25
工作单位Workingunit 浙江南方会计师事务所有限公司
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证书编号:No. ofCerificate 33000011045
ut2d ofCPA浙江 省注册 会计师协 会
发证日期:Date ofIssuance 年 月 ℃
过 名余书杰Fu1lname别男出生日期1992-10-02Datcofbirth工作单位 天健会计师事务所(特殊普Workingunit 通合伙)身份证号码 30127199210025314Idc
年度检验登记Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年、This crtificae s alid fr antheryea atthisrenewal.
年7 -P
年度检验登记
Annual Rcnewal Registration
本证书经检险合格;继续有效一年。Thiscrifiate s ald f anthe yea at ethis renewal.
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注册会计师工作单位变更事项登记Registrtionofthe Change f workingUitbyaC Pa
同意调出Agrt te oltrt letrsicisdf



