关于国睿科技股份有限公司
2024年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
大华核字[2025]0011003922号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified PublicAccountants(Special General Partnership)关于国睿科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
(2024年度)目录页次
一、专项说明1-2
二、国睿科技股份有限公司2024年度涉及财务公1司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表大华会计师事务所(特殊普通合伙北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
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涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
大华核字[2025]0011003922号
国睿科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了国睿科技股份有限公司(以下简称国睿科技公司)2024年度财务报表,包括
2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变
动表以及财务报表附注,并于2025年4月17日签发了大华审字[2025]0011003271号标准无保留意见的审计报告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》的规定,就国睿科技公司编制的2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国睿科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国睿科技公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。
除了对国睿科技公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对
第1页大华核字[2025]0011003922号专项说明
关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国睿科技公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:国睿科技股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
杨卫国
中国·北京中国注册会计师:
窦良颖
二〇二五年四月十七日



