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ST中珠:大华核字[2024]0011000647号中珠医疗控股股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见

公告原文类别 2024-04-17 查看全文

ST中珠 --%

中珠医疗控股股份有限公司

关于营业收入扣除事项的

专项核查意见

大华核字[2024]0011000647号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)中珠医疗控股股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见

(2023年1月1日至2023年12月31日止)目录页次

一、关于营业收入扣除事项的专项核查意见1-2

二、营业收入扣除情况明细表1大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006

www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的专项核查意见

大华核字[2024]0011000647号

中珠医疗控股股份有限公司:

我们接受委托,对中珠医疗控股股份有限公司(以下简称中珠医疗)2023年度财务报表进行审计,并出具了大华审字[2024]0011008389号保留意见审计报告。在此基础上我们检查了中珠医疗编制的后附2023年度营业收入扣除情况明细表(以下简称“明细表”)。该明细表已由中珠医疗管理层按照上海证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务

办理(2023年12月修订)》(以下简称“上市规则及相关要求”)的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表

以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。

第1页大华核字[2024]0011000647号专项核查意见

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。

三、专项核查意见

我们认为,中珠医疗2023年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管要求。

四、编制基础

我们提醒明细表使用者关注,明细表是中珠医疗为满足上海证券交易所的要求而编制的。因此,明细表可能不适用于其他用途。

本报告应与本审计机构出具的大华审字[2024]0011008389号保留意见审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

程银春

中国·北京中国注册会计师:

程道平

二〇二四年四月十六日

第2页中珠医疗控股股份有限公司

2023年度

营业收入扣除情况明细表中珠医疗控股股份有限公司

2023年度营业收入扣除情况明细表

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)》中营业收

入扣除事项的规定,本公司编制2023年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。

具体情况如下:

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司单位:万元项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况

营业收入金额63856.2850597.14

营业收入扣除项目合计金额1522.661236.88营业收入扣除项目合计金额占营业收入的

2.38%2.44%

比重

一、与主营业务无关的业务收入

1.正常经营之外的其他业务收入。如出租

房屋租赁收入、停

固定资产、无形资产、包装物,销售材料,房屋租赁收入、物业车费、销售材料、

用材料进行非货币性资产交换,经营受托管1196.71服务收入、销售材料、465.77受托加工与主业无

理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务受托加工与主业无关关收入,但属于上市公司正常经营之外的收入

2.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业

153.38医疗器械收入501.80医疗器械收入

务所产生的收入

3.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所

172.57征用医院收入269.31征用医院收入

产生的收入

与主营业务无关的业务收入小计1522.661236.88

二、不具备商业实质的收入

不具备商业实质的收入小计------

三、与主营业务无关或不具备商业实质的其

------他收入

营业收入扣除后金额62333.6249360.26中珠医疗控股股份有限公司(公章)

二〇二四年四月十六日

第 1 页■I嘿宙撮|大半个计师△劳可

附件2:授权委托书

合伙人」呈」显鲞~:根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会[2001]1035号)及本所《关于发布(2024年度签署业务报告合伙人授权名单〉的通知》[大华风字(2024)5号]之规定本

委托人现将大华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书

保密协议出具的审计报告、验资报告、审阅报告和审核报告等业务报告的审核签字权授予你你要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级

复核程序严格控制和合理规避审计风险确保业务报告公正、公允、实事求是。

合伙人~直芏豇堇~注册会计师证书编号为: 3鲤m014oooL。

本授权委托书自2024年1月1日至2024年12月31日有效。

授权人(首

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席合伙人):刀

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