内部控制审计报告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司容诚审字[2026]230Z0774号
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国-北京
内部控制审计报告
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容诚审字[2026]230Z0774号
铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“精达股份”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精达股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,精达股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为铜陵精达特种电磁线股份有限公司容诚审字[2026]230Z0774号报告签字盖章页)
谷诚会计师事务所
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中国注册会计师:
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刘勇
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2026年3月29日
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证书编号:No.ofCcrt 100
发证日期:Deeflss
年度检验登记Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。This ccrificale is valid for another year afterthis rencwal.
207年100日3日
年度检验登记AnaunlRenewnRegistrlion
本证书经检验合格,继续有效一年This certifiate is valid foranothcr year aflerthis1enewal.
100
省注明
批准注册协会:A.u P201T TCPA5
发证日期:Dat2oflssiz 2
202P月30月
本证书经检验合格,继续有效一年This cerificateis alid foranother yenr fterthis renewal.
本证事经检验合格,继续有效一年。This ceruficale is valid for znothcr yearsficrthis renewal.



