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海油工程:海油工程2025年度内部控制审计报告

上海证券交易所 03-21 00:00 查看全文

海洋石油工程股份有限公司内部控制审计报告

众环审字(2026)0200125号

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼部政编码:430077 Zhonshenzhonghvan Certified Pblie Acc LLP17-18/FTangt RiverIndustryBuilding.No16bZhengba RondMuhan,430e 电话Tel:027-86791215传真Fax:027-85424329

内部控制审计报告

众环审字(2026)0200125号

海洋石油工程股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海洋石油工程股份有限公司(以下简称“海油工程”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、海油工程对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海油工程董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,海洋石油工程股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

此页无正文,为海洋石油工程股份有限公司内部控制审计报告【众环审字(2026)0200125号】盖章签字页。

中审众环会计师事务所(特殊售通合伙)

中国·武汉

中国注册会计师:

赵云杰

中国注册会计师:

李艳

2026年3月19日

2

22

4 MFullnmex M出生日期作Workingunit身份证号码Identity card No 赵云杰

1969-8-4中务有限公司

610103690804203

M 4 李艳

M 女

出生日期Date of birth 1980-12-25

工作单位Working unit 北京博坤会计师事务所

份证号stiry curd No. 150302801225252

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