*ST 熊猫 2025 年年审会计师回复
致:熊猫金控股份有限公司
截止目前,我所针对前期非标事项执行专项审计程序,并按计划推进本期年审工作,现就审计程序执行情况、本期审计进度回复如下:
1、就前期非标事项执行的专项审计程序:截止目前,我所就2024年度导致审计范围受限的非标事项,与公司管理层开展多轮专项问询沟通,但由于无法有效执行包括但不限于函证等在内的关键审计程序,亦无法进一步实施细节测试、替代测试等追加审计程序以获取充分、
适当的审计证据,导致无法判断相关报表项目确认计量、列报披露是否公允。如后续仍无法获取充分、适当审计证据证明相关事项的影响已消除,我们将对公司2025年度财务报告出具非标准审计意见。
2、2025年度财报审计进度:我所现阶段已完成部分子公司的现场审计,正有序推进重要子公司审计和合并工作,除前述事项受限外,整体审计进度可控,预计可按期完成审计工作。
3、2025年度内控审计进度:我所对2024年度公司内控否定意
见所涉事项的整改情况进行复核,相关事项仍处于整改过程中,如后续仍无法获取充分审计证据,证明前期内控否定意见相关事项对本期财务报表的重大影响已消除,我们将对公司2025年度内部控制审计报告出具非标准审计意见。此外,在对本期内控运行情况进行测试时,发现子公司广州市熊猫互联网小额贷款有限公司在增减资及关联方
退股相关事项中,存在关联交易、信息披露等内部控制薄弱环节,公司亦在推进整改中。
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利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
2026年3月26日
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