内部控制审计报告
上海汇通能源股份有限公司容诚审字[2026]310Z0202号
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国.北京
内部控制审计报告
谷诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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TEL0-6001391FAX:01066001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
容诚审字[2026]310Z0202号balhina
上海汇通能源股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引)》及中国注册金计师执业准则的相关要求,我们申计了上海汇通能源股份有限公司(以下简利-℃通能源公司-)2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
控制评价指引》的规定,建立健金和有效实施内部控制,并评价其有效金是汇通 能源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
三、内部控制的固有局限性
债况的变化可能导政内部控制支得不价当,或对控制支策和程序建额的程发降低 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
四、财务报告内部控制审计意见
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们认为,汇通能源公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
报告之签字盖章页。) (此页无正文,为上海汇通能源股份有限公司客诚审率(20261202
容诚会计师事务所
未特殊普通合伙)
中国注册会计师:
柯宗地
中国注册会计师:
李凯锐
中国·北京
中国注册会计师:
姜逍
2026年3月10日
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年度险验登记AnnualRencwal Registration
本证书经险公合:经续有效-This cerulicae isvlid Io anothberyear ller thisrencwal.
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协金新注者注册会计师协会
支证日期:Dae of Isuance
2022年 月3℃b M
AnnualRencwalRecistratio
本证书经检险合格.继续有效一年This ceriticate is valid for ancther ear ficr thisrencwal
批准注行协会浙江省注册会计师协会 Ahnd lnsute of CPAs
发证日期Dae oflsusc
2025年 2 月27日5 lm M



