贵州中毅达股份有限公司
2026年度财务预算报告
贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)以2025年度实际经营业绩为
基础,结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司2026年度经营计划,按照国家相关法律法规及企业会计准则,秉持稳健、谨慎、客观的原则,编制2026年度财务预算报告。
一、财务预算编制的条件假设
(一)公司所遵循的国家和地方的现行法律、法规和制度无重大变化。
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
(三)公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
(四)公司现行的生产组织结构无重大变化。
(五)公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
(六)公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化。
(七)无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
二、主要财务预算指标
公司2026年将坚持聚焦主业、深化提质增效、全面严控经营风险,持续优化产品结构、强化市场开拓、推进技术创新,不断增强核心竞争力与可持续发展能力。经公司管理层审慎测算,2026年度公司预计实现营业收入9.49亿元。
三、落实财务预算的措施
(一)优化产品结构,提升盈利水平
顺应行业发展与市场需求变化,巩固季戊四醇核心产品优势,扩大高附加值、高端产品产销规模;积极拓展三羟甲基丙烷产品市场,丰富产品体系,提升整体毛利率与抗风险能力。
(二)严守安全环保底线,坚持绿色发展
压实安全主体责任,健全安全风险防控与隐患排查治理机制,确保安全生产形势稳定。持续推进清洁生产、节能减排与固废资源化利用,实现合规、绿色、高效运营。
(三)强化生产运营管理,提质降本增效持续优化生产工艺流程,提升装备自动化与智能化水平,提高生产效率,降
低能耗物耗;加强全流程质量管控,保障产品品质稳定,提升品牌影响力与市场竞争力。
(四)加强技术创新,增强发展动能
深化产学研合作,围绕工艺优化、现有产品升级、新产品研发开展技术攻关,推动科技成果转化,以创新驱动业务高质量发展。
(五)完善内控体系,提升治理能力
严格按照上市公司监管要求,健全内部控制与风险管理体系,强化关键环节管控,防范经营风险、财务风险与合规风险。
(六)加强人才队伍建设,夯实发展基础
完善人才引进、培养、激励机制,打造专业化、高素质经营管理与技术人才团队,激发组织活力,为公司战略实施与预算目标完成提供人才保障。
四、重要提示
本预算报告为公司2026年度经营计划的内部管理指标,不代表公司管理层对2026年度的盈利预测,预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况变化等诸多因素,存在较大不确定性,提请投资者特别注意。
贵州中毅达股份有限公司
二〇二六年三月二十七日



