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大众交通:大众交通(集团)股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告

公告原文类别 2024-03-29 查看全文

证券代码:A 股 600611 证券简称:大众交通 公告编号:临 2024-021

B 股 900903 大众 B 股

债券代码:188742债券简称:21大众01

18898521大众02

11507823大众01

大众交通(集团)股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所及内部控制审计事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任审计机构和内控审计机构的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,

同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)结果

裁)人人事件金额尚余1000多

金亚科技、周旭辉、连带责任,立信投保的职业保险足以覆投资者2014年报万,在诉讼过立信盖赔偿金额,目前生效判决均已履行程中一审判决立信对保千里在2016年12月

2015年重组、30日至2017年12月14日期间因证券

保千里、东北证券、

投资者2015年报、80万元虚假陈述行为对投资者所负债务的15%

银信评估、立信等

2016年报承担补充赔偿责任,立信投保的职业保

险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监

督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息开始从事上开始为本公司

注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人董舒1998年1999年1999年2020年签字注册会计严盛辉2014年2014年2014年2023年师质量控制复核杜志强1997年1999年2000年2021年人

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:董舒时间上市公司名称职务

2021-2023年报大众交通(集团)股份有限公司项目合伙人

2023年报上海灿瑞科技股份有限公司项目合伙人

2021-2022年报江苏东方盛虹股份有限公司项目合伙人

2021-2022年报上海艾录包装股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:严盛辉时间上市公司名称职务

2021-2022年报卓郎智能技术股份有限公司签字注册会计师时间上市公司名称职务

2021-2023年报浙江嘉兴丝绸股份有限公司签字注册会计师

2023年报第一创业证券股份有限公司签字注册会计师

2023年报大众交通(集团)股份有限公司签字注册会计师

2023年报立昂技术股份有限公司签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:杜志强时间上市公司名称职务

2021-2022年报安徽盛运环保(集团)股份有限公司质量控制复核人

2021-2022年报江苏东方盛虹股份有限公司质量控制复核人

2021-2022年报上海姚记科技股份有限公司质量控制复核人

2021-2022年报卓郎智能技术股份有限公司质量控制复核人

2021年报上海数据港股份有限公司质量控制复核人

2021年报上海来伊份股份有限公司质量控制复核人

2021-2023年报大众交通(集团)股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。3、审计收费

(1)审计费用定价原则审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与

立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

(2)审计费用同比变化情况

20222023增减%年报审计收费金额(万

150万元150万元-

元)内控审计收费金额(万

55万元55万元-

元)

二、拟聘任审计机构和内控审计机构履行的程序

(一)公司第十届董事会审计委员会第七次会议于2024年3月27日召开,就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议,并与立信进行了沟通,对其在2023年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为,立信具备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作,未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘,并同意将上述建议提请董事会审议。

(二)公司于2024年3月27日召开的第十届董事会第十七次会议,全体董

事审议并一致通过了续聘立信为2024年度审计机构和内控审计机构。(三)本次续聘尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2024年3月29日

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