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大众交通:大众交通(集团)股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内部控制审计机构的公告

上海证券交易所 00:00 查看全文

证券代码:A股 600611 证券简称:大众交通 公告编号:临 2026-013

B股 900903 大众 B股

债券代码:241483债券简称:24大众01

24238825大众01

大众交通(集团)股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所及内部控制审计事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任审计机构和内控审计机构的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名,从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)结果

裁)人人事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为

由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。

根据有权人民法院作出的生效判决,金金亚科技、周旭辉、

投资者2014年报尚余500万元亚科技对投资者损失的12.29%部分承立信

担赔偿责任,立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告;

2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚

假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12

2015年重组、保千里、东北证券、月29日期间因虚假陈述行为对保千里

投资者2015年报、1096万元

银信评估、立信等所负债务的15%部分承担补充赔偿责

2016年报任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从立信账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监

督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息1、基本信息开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人严盛辉2014年2014年2014年2023年签字注册会计师肖鹏2008年2006年2006年2022年质量控制复核人赵敏2005年2003年2005年2026年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:严盛辉时间上市公司名称职务

2023年报浙江嘉兴丝绸股份有限公司签字注册会计师

2023-2024年报第一创业证券股份有限公司签字注册会计师

2023-2024年报大众交通(集团)股份有限公司签字注册会计师

2025年报大众交通(集团)股份有限公司项目合伙人

2023-2024年报立昂技术股份有限公司签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:肖鹏时间上市公司名称职务

2025年报大众交通(集团)股份有限公司签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:赵敏时间上市公司名称职务

2024-2025年报四川水井坊股份有限公司项目合伙人

2023-2025年报江苏东方盛虹股份有限公司质量控制复核人

2023年报上海剑桥科技股份有限公司质量控制复核人

2023-2025年报深圳市中新赛克科技股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

(1)审计费用定价原则审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立

信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

(2)审计费用同比变化情况

20242025增减%年报审计收费金额(万元)150万元150万元-内控审计收费金额(万元)55万元55万元-

二、拟聘任审计机构和内控审计机构履行的程序

(一)公司第十一届董事会审计委员会第七次会议于2026年3月27日召开,就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议,并与立信进行了沟通,对其在2025年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为,立信具备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作,未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘,并同意将上述建议提请董事会审议。

(二)公司于2026年3月27日召开的第十一届董事会第十二次会议,全体董事审议并一致通过了续聘立信为2026年度审计机构和内控审计机构。

(三)本次续聘尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2026年3月31日

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