行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

浙数文化:浙数文化董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告

公告原文类别 2024-03-28 查看全文

浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会

对天健会计师事务所(特殊普通合伙)

履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司董事会审计委员会工作制度》等规定和要求,浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则认真履职,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)2023年审计资质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下:

一、资质审查情况

公司审计委员会对天健会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、诚

信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足审计工作的要求。

2023年4月11日,公司董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。经公司第九届董事会第三十七次会议及2022年度股东大会审议通过,公司2023年财务及内部控制审计机构为天健会计师事务所。

二、审计工作监督情况

1、在会计师事务所进场前,审计委员会与负责年审的天健会计师事务所注

册会计师召开了沟通会,认真听取、审阅了该所对2023年财务及内部控制审计的工作计划及相关资料,就公司经营业绩和成果进行了沟通,就总体审计策略提出了具体的意见和建议,并明确了相关的时间安排。

2、在审计过程中,审计委员会与年审会计师保持了密切的联系,随时关注

1/2审计进度和审计中发现的重大事项,及时磋商。

3、在审计完成阶段,审计委员会与会计师事务所就2023年财务及内部控制

审计情况召开了末次沟通会,对审计工作进行了总结回顾,对审计过程中涉及的重大事项进行分析,对审计报告初稿进行了最终沟通。审计委员会认为年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿,对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审计意见。

三、总结评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会

2024年3月26日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈